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老師,差額發(fā)票入賬方式也是票面金額入收入,稅款入銷項(xiàng)稅,合計(jì)額入應(yīng)收賬款嗎 用合計(jì)金額?1.05得到的數(shù)作為收入,合計(jì)額和收入的差額作為稅款 扣除額?1.05作為成本,扣除額減算出的成本的差額作為稅款,扣除額總金額?稅款就是應(yīng)付的工資或者社保,在用去這邊算出的稅沖減收入的稅款,得到的就是要交的稅 這樣對(duì)嗎

2023-11-15 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 12:32

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-15 14:13

我寫了兩個(gè),哪個(gè)對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:16

是的,差額發(fā)票入賬方式是按照票面金額入收入,稅款入銷項(xiàng)稅,合計(jì)額入應(yīng)收賬款。具體來(lái)說(shuō),收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額入賬。因?yàn)椴铑~征稅,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付,只是發(fā)票稅額是按照差額計(jì)算。相關(guān)分錄如下: 1.確認(rèn)收入:借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 2.申報(bào)稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。 對(duì)于企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù),無(wú)法通過(guò)抵扣機(jī)制避免重復(fù)征稅的,應(yīng)采用差額征稅方式計(jì)算繳納增值稅:

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-11-15
你好請(qǐng)不要亂發(fā)信息
2024-04-15
同學(xué)您好: 請(qǐng)問(wèn)工業(yè)地產(chǎn)的土地款進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵減銷售收入的銷項(xiàng)稅額? 可以 請(qǐng)問(wèn)工業(yè)地產(chǎn)的成本能否加計(jì)扣除? 您說(shuō)的是研發(fā)費(fèi)加計(jì)?還是其他? 政府開的土地款是含稅金額收據(jù)普通發(fā)票,之前住宅和商用土地款作為成本的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵減銷項(xiàng)稅額的 那是針對(duì)房地產(chǎn)企業(yè),其他類型企業(yè)不可以。
2023-12-19
你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個(gè)備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額,這個(gè)不一致可以沒(méi)有關(guān)系的,因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營(yíng)業(yè)收入 分配的,你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023-03-30
是有差額,開發(fā)票不含稅金額不是等于你收入,這個(gè)是不相等 ,你做成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)借方多,銷項(xiàng)稅額抵減,貸xx
2020-11-17
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