您好,這個(gè)是不需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅的
請(qǐng)問(wèn)一下 比如小規(guī)模銷(xiāo)售商品借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么沖
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
老師小規(guī)模企業(yè) 進(jìn)貨 借 主營(yíng)成本 貸 銀行 銷(xiāo)售出去商品 借 銀行 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這樣的分錄嗎
老師小規(guī)模 進(jìn)貨分錄 借 庫(kù)存商品 貸 銀行 借 主營(yíng)成本 貸 庫(kù)存商品 銷(xiāo)售分錄 借 銀行 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入這樣嗎
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷(xiāo)售服務(wù),銷(xiāo)售時(shí)借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷(xiāo)售款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
老師 你好 我想問(wèn)一下作為單位 報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開(kāi)580公里,現(xiàn)在我開(kāi)了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個(gè)公司去年5月至今年8月的開(kāi)出去的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開(kāi)成6%,今年能全部沖紅重新開(kāi)嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報(bào)表,按13%申報(bào)
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬(wàn)元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費(fèi)1萬(wàn)元 我們公司怎么開(kāi)票給甲公司讓他們支付房租 開(kāi)票內(nèi)容是什么
個(gè)體工商戶怎么報(bào)工資?工資也不能取到發(fā)票
報(bào)銷(xiāo)車(chē)的加油費(fèi)給有限額
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)會(huì)計(jì),迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級(jí),中級(jí)和注會(huì)會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法兩門(mén),每天學(xué)9小時(shí),來(lái)得及么?還有11個(gè)月就要考試了,這個(gè)計(jì)劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說(shuō)我們23年違規(guī)成本199萬(wàn),我們23年成本總共才260萬(wàn),我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車(chē)輛維修費(fèi),車(chē)輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問(wèn)一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問(wèn)題。就是把一個(gè)公司分成了兩個(gè)公司。然后我們收購(gòu)了其中的一個(gè)續(xù)存公司。現(xiàn)在這個(gè)續(xù)存公司里沒(méi)有債權(quán)債務(wù)的問(wèn)題。需要交接哪些賬本兒?
那分錄是怎么樣的?
直接就是借應(yīng)收帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
如果有超過(guò)季度30萬(wàn)要交增值稅呢
這樣沒(méi)有增值稅科目怎么核算
超過(guò)300,000是需要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)的不超過(guò)不用做
當(dāng)時(shí)每一筆做的時(shí)候還不知道一個(gè)季度超不超過(guò)
你們平時(shí)不統(tǒng)計(jì)嗎?就是超過(guò)了的時(shí)候,才做應(yīng)交稅費(fèi),一開(kāi)始不可能第一筆就超過(guò)吧