往來科目有余額嗎 分紅有嗎
老師,是這樣兒的,就是說,那個(gè),我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì),后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說那個(gè)嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè),就是。沒把他,沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯,老板沒有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營(yíng)業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
息稅前利潤(rùn)為什么要2000+600
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額在哪里取數(shù)?
你好老師,廠房搬遷,我們需要改什么
老師你好,我們廠有個(gè)客戶,38000元不肯給啦,現(xiàn)在有來訂貨啦,請(qǐng)問老師之前38000元賬怎么平的呀?然后后面繼續(xù)呀?急急
那可以給下游開成3%的轉(zhuǎn)供水普票么?還是怎么處理好?我們是一般納稅人,非物業(yè)。謝謝老師
原材料價(jià)格的核算方法,加權(quán)變?yōu)橄冗M(jìn)先出,這個(gè)要有什么手續(xù)嗎
設(shè)備租賃和維修勞務(wù)繳納印花稅應(yīng)適用哪個(gè)稅率
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未售房源部分用于出租,能賣就直接銷售,那出租需要支付的中介費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用科目比較合適?
營(yíng)業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
請(qǐng)問裝修工的工資,匯算清繳時(shí)需要費(fèi)用調(diào)增嗎?
沒有分紅,應(yīng)收款基本沒有
應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款有嗎?固定資產(chǎn)有嗎?
應(yīng)付,其他應(yīng)付,其他應(yīng)收都沒太多啊老師,固定資產(chǎn)有幾臺(tái)辦公電腦、打印機(jī)、辦公桌等
郭老師,您看老板提出這樣的問題,我怎么核對(duì)一下,怎樣做呢?怎樣回復(fù)比較好呢
之前年度有沒有分紅? 沒有的 就用利潤(rùn)?固定資產(chǎn)原值-殘值?別人欠你們的-單位欠別人的?存貨 等于你們的貨幣資金吧
郭老師,就是公司經(jīng)營(yíng)情況怎樣和賬上錢對(duì)應(yīng)呢?老板老說錢少了很多,公司虧損,唉,老讓我算清楚了,您看我怎樣算比較清晰呢內(nèi)賬上?
你說一下你現(xiàn)在都有哪些余額?
郭老師,我沒理解您說的,您指的什么余額?比如
還有,公司外賬利潤(rùn)和實(shí)際有差異,老板老找一些發(fā)票,每月都找
您看我內(nèi)賬外賬怎樣對(duì)應(yīng)啊
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款所有的資產(chǎn)負(fù)債表的余額。