同學您好,沒有超過免稅,小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;
小規(guī)模納稅人申報:三季度開具增值稅普通發(fā)票超過30萬,開具的有1%稅率,還有3%稅率,這次申報增值稅能不能都按1%申報繳款???
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,其中專票是百分之三的稅率開了20萬,普票開了15萬。需要繳納增值稅
2023年第一季度小規(guī)模納稅人專票加普票累計超過30萬。專票按3%開具。申報納稅時,專票按百分之幾繳納?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少,按開票稅率繳稅嗎。開普票如果稅率是百分之3,季度超過30萬,是不是要按照百分之1來繳稅
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎