你好,同學 具體過程如下 1、借在建工程200 累計折舊300 貸固定資產(chǎn)500
該公司董事會決定于 2×1 9 年 3 月 31 日對某生產(chǎn)用固定資產(chǎn)進行技術改造。 2×1 9 年 3 月 31 日,該固定資產(chǎn)的賬面原價為 5 000 萬元,已計提折舊 3 000 萬元,未計提減值 準備;該固定資產(chǎn)預計使用壽命為 20 年,預計凈殘值為零,按直線法計提折舊。 2 )技術改造過程中,該固定資產(chǎn)領用生產(chǎn)用原材料 500 萬元,發(fā)生人工費用 190 萬 元,領用工程用物資 1 300 萬元(不 含 增值稅);拆除固定資產(chǎn)上部件的原值為 50 萬元。 3 )技術改造工程于 2×1 9 年 9 月 25 日達到預定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)使用。改造后 該固定資產(chǎn)預計可收回金額為 3 900 萬元,預計尚可使用壽命為 15 年,預計凈殘值為零, 按直線法計提折舊。不考慮其他因素。請針對以上業(yè)務做出相關會計分錄。
甲公司是増值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司董事會決定于2018年3月31日起對某生產(chǎn)用設備進行技術改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設備賬面原價5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預計使用壽命20年,預計凈殘值為零,采用直線法計提折舊。改造中發(fā)生資本化支出2249萬元,被替換部分的賬面價值為400萬元。該技術改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預計尚可使用15年,預計凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應計提的折舊額為()萬元。 這道題被替換的價值400萬,不是要扣件折舊嗎
案例:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%。該公司董事會決定于2017年3月31日對某生產(chǎn)用一項房產(chǎn)進行技術改造。2017年3月31日,該固定資產(chǎn)賬面原價為5000萬元,已提折舊3000萬元,未計提減值準備;該固定資產(chǎn)的預計使用壽命為20年,預計凈殘值為零,按直線法計提折舊。為改造該固定資領用生產(chǎn)原材料500萬元,發(fā)生人工費用190萬,領用工程物資1300萬元拆除原固定資產(chǎn)上的部分部件的賬面價值為107兀。假定該技術改造工程于2017年9月25預計可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)傳出改造后該固定資預計可收回金額3900萬預計可使用年限為15年,預計凈殘值為零,按直線計提折舊。寫會計分錄
宏達公司于2016年9月5日對一條生產(chǎn)線進行改擴建,改擴建前該生產(chǎn)線的原價為900萬元,已提折舊200萬元,已提減值準備50萬元。在改擴建過程中領用工程物資300萬元,領用生產(chǎn)用原材料50萬元,原材料的進項稅額為8.5萬元。發(fā)生改擴建人員工資80萬元,用銀行存款支付其他費用120萬元。該生產(chǎn)線于2016年12月20日達到預定可使用狀態(tài)。宏達公司對改擴建后的固定資產(chǎn)采用年限平均法計提折舊,預計尚可使用10年,預計凈殘值為50萬元。2017年12月31日該生產(chǎn)線預計未來可收回金額為770萬元。保定固定資產(chǎn)按年計提折舊,固定資產(chǎn)計提減值準備不影響固定資產(chǎn)的預計使用年限和預計凈殘值。
某企業(yè)于2×17年9月5日對一生產(chǎn)線進行改擴建,改擴建前該生產(chǎn)線的原價為1800萬元,已提折舊500萬元,已提減值準備100萬元。在改擴建過程中領用工程物資600萬元(不含增值稅),領用生產(chǎn)用原材料100萬元(購入時的進項稅為13萬元)。發(fā)生改擴建人員工資160萬元,改擴建過程中被替換部分某一部件的賬面原價30萬元。該生產(chǎn)線于2×17年12月20日達到預定可使用狀態(tài)。該企業(yè)對改擴建后的固定資產(chǎn)采用年限平均法計提折舊,預計尚可使用年限為10年,預計凈殘值為100萬元。2×19年12月31日該生產(chǎn)線的公允價值減去處置費用后的凈額為1380萬元,預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為1340萬元。假定固定資產(chǎn)按年計提折舊,固定資產(chǎn)計提減值準備不影響固定資產(chǎn)的預計使用年限和預計凈殘值。被替換部件的賬面價值怎么算
不表達匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請問用外幣付海運費憑證怎么做?
申請表單功能在哪里了
外貿(mào)公司,有一筆內(nèi)銷業(yè)務,沒開票,客人打美金到對公帳上應該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒來得及聽課,回放在哪里,我今天去聽
進項200多個品,開進來的單位是平方,但是銷項那邊單位必須開節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學習?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對公轉(zhuǎn)賬給另一個公司,不開票,開收據(jù)有什么風險?
老師 我們是物流公司 請問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷售公司,最近公司要辦公室要裝修,買了一批材料,開的專票,這個發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細解答下,
2,借在建工程50+19+51=120 貸原材料50 應付職工薪酬19 工程物資51
借營業(yè)外支出25-25×300÷500=10 累計折舊25×300÷500=15 貸固定資產(chǎn)25
借固定資產(chǎn)200+120-10=310 貸在建工程310