這兩個(gè)科目都可以用,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益的,就記營業(yè)外收入
請問老師,一般納稅人享受的加計(jì)抵減增值稅,是要計(jì)入營業(yè)外收入-增值稅減免科目計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
老師,想問下增值稅加計(jì)抵減,啥時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入,啥時(shí)候計(jì)入其他收益
增值稅加計(jì)抵減是計(jì)營業(yè)外收入,還是其他收益?
加計(jì)抵減如何做賬,是計(jì)入營業(yè)外收入還是其他收益
老師,減免增值稅是入其他受益還是營業(yè)外收入?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
我們是這個(gè)月才開始有的新政策,這個(gè)月需要交的增值稅是34萬,享受加計(jì)抵減35萬,加計(jì)抵減還余一萬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
剩余一萬的加計(jì)抵減留在申報(bào)表上,下次抵減的時(shí)候再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者其他收益
那會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
是的,分錄就是你寫的這樣