同學您好,為什么覺得這樣做有問題
老師:我這個月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時,借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費進項 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號前交稅后,借,應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進項稅費,是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進項占了169.81,成本只有2830.19。老師
老師就是小規(guī)模納稅人開出去的銷項票做賬的分錄是這樣寫的嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專票都是這個分錄
老師你好,進口貨物要怎么做賬務(wù)處理呢
對公銀行扣款本息怎么做分錄?
合作社收到農(nóng)戶的代養(yǎng)羊款3萬怎么做會計分錄,沒有給對方開票
老師您好,我司進口的設(shè)備,報關(guān)單上成交方式是CIF,但是運費和保費卻沒有,有個雜費,但雜費那里我也看不明白,3000/3是啥意思?還開進來一張8000多的代理運雜費。設(shè)備的入賬價值按照FOB價來,那這個我要怎么計算FOB價?
老師請問下,我有個列入固定資產(chǎn),但實際不滿足固定資產(chǎn)條件的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來到長期待攤費用里,要怎么處理最正確
老師,長期待攤費用是怎么來的,老師,麻煩列個例子,有借貸方分錄具備這個科目的
增值稅稅率百分之三的使用范圍
酒店行業(yè)注冊資金50萬,實際股東投資200萬,怎么入賬,怎么科目處理
稅局公務(wù)員級別劃分,是科長官大還是所長大?
甲方代付農(nóng)民工工資,勞務(wù)公司不簽字怎么辦
差額征稅,不需要把發(fā)給派遣人員的工資和社保計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
這里只確認收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,勞務(wù)派遣公司成本主要是人工成本
老師,請問能麻煩您根據(jù)我發(fā)的這個發(fā)票截圖給一個完整的分錄嗎?
成本要根據(jù)工資表做,比如這筆跟勞務(wù)派遣員工A相關(guān),那他的工資計入對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本
那在我收到工資表前,只看到這張發(fā)票和銀行回單,是不是先做分錄 借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)8.57
是的,根據(jù)發(fā)票先做收入,然后根據(jù)工資表做成本
老師,發(fā)票上備注的“差額征稅 3420.00”這個金額難道不是派發(fā)給勞務(wù)派遣員工的,應(yīng)該計入成本的部分?如果不是,那這個金額是什么呢?
發(fā)票的稅額是扣除差額后的金額,直接作為銷售收入的稅額就可以