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老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,我看他之前的賬目,根據(jù)這張發(fā)票,做的只有一筆,就是根據(jù)這個截圖上的發(fā)票,借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)8.57.他這樣是錯的嗎?

老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,我看他之前的賬目,根據(jù)這張發(fā)票,做的只有一筆,就是根據(jù)這個截圖上的發(fā)票,借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)8.57.他這樣是錯的嗎?
2023-11-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 15:35

同學(xué)您好,為什么覺得這樣做有問題

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快賬用戶5413 追問 2023-11-13 15:37

差額征稅,不需要把發(fā)給派遣人員的工資和社保計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:38

這里只確認(rèn)收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,勞務(wù)派遣公司成本主要是人工成本

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快賬用戶5413 追問 2023-11-13 15:41

老師,請問能麻煩您根據(jù)我發(fā)的這個發(fā)票截圖給一個完整的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:02

成本要根據(jù)工資表做,比如這筆跟勞務(wù)派遣員工A相關(guān),那他的工資計入對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5413 追問 2023-11-13 16:05

那在我收到工資表前,只看到這張發(fā)票和銀行回單,是不是先做分錄 借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)8.57

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:07

是的,根據(jù)發(fā)票先做收入,然后根據(jù)工資表做成本

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快賬用戶5413 追問 2023-11-13 16:10

老師,發(fā)票上備注的“差額征稅 3420.00”這個金額難道不是派發(fā)給勞務(wù)派遣員工的,應(yīng)該計入成本的部分?如果不是,那這個金額是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:10

發(fā)票的稅額是扣除差額后的金額,直接作為銷售收入的稅額就可以

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同學(xué)您好,為什么覺得這樣做有問題
2023-11-13
你好;? ? 是的;? 可以這樣來做賬 ; 就是為了核算往來科目; 便于你們 到時對賬的 ; 實際中我這也是這樣走的;? 你主管這樣做 是有道理 的?
2022-12-08
,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個不對 ,貸主營業(yè)務(wù)收入-4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.97. 總的可以對上這個可以,這個可以,你紅字是全部開5000吧 可以
2020-09-08
你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計提附加稅,一般 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023-09-08
你好,可以這樣做分錄 勞務(wù)公司主要是用于項目的人員工資,社保作為成本
2025-02-27
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