你好小規(guī)模是3%,個人優(yōu)惠稅率1%
老師,一般納稅人建筑公司開勞務(wù)發(fā)票開幾個點(diǎn) 有勞務(wù)資質(zhì)的,是5個點(diǎn)嗎
老師您好 個人代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要交幾個稅點(diǎn)的稅呀 是不是代開勞務(wù)費(fèi)只需要交這個稅點(diǎn)錢
老師,建筑勞務(wù)公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般納稅人幾個點(diǎn)
我們公司是一般納稅人的建筑企業(yè),請問開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是要根據(jù)項目而定稅率?我們從分包商再勞務(wù)分包,假如分包商開給建設(shè)方的發(fā)票是3個點(diǎn),我們也只能開3個點(diǎn)的發(fā)票給分包商,假如分包商開的是9個點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票,那么我們就得開9個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣理解對嗎?
個人去代開勞務(wù)發(fā)票需要交幾個點(diǎn)的稅?
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
開了發(fā)票還需要交個稅嗎?
學(xué)員您好,這種情況是要的。除非未達(dá)起征點(diǎn)。
起征點(diǎn)也是每月5000元嗎?
如果超過增值稅起征點(diǎn)500元的,就是需要繳納增值稅。超過800元,才需要繳納個人所得稅未到起征點(diǎn),不用代扣個稅
老師,如果個人一年下來帶開勞務(wù)發(fā)票5萬或7萬,需要交哪些稅?分別是多少?請問計算公式是哪些?
1增值稅(針對5萬或7萬): 應(yīng)納稅額 = 5或7 /1.03%*0.01 城市維護(hù)建設(shè)稅(針對增值稅): 應(yīng)納稅額 = 增值稅 × 7% (市區(qū)) 應(yīng)納稅額 = 增值稅 × 5% (縣城、鎮(zhèn)) 應(yīng)納稅額 = 增值稅 × 1% (不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)) 教育費(fèi)附加(針對增值稅): 應(yīng)納稅額 = 增值稅 × 3% 個人所得稅(針對勞務(wù)收入): 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 20% 其中,應(yīng)納稅所得額 = 開票金額 - 成本 - 費(fèi)用 - 稅金 - 損失
老師,如每個月代開發(fā)票5000元,應(yīng)納稅所得額是不是為0,如個稅那樣操作可以每個月減5000元費(fèi)用?
一般勞務(wù)沒有支出的應(yīng)該按照勞務(wù)代扣代繳個稅,20 %稅率:不含稅收入*(1-20%)* 20%
好的,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。