你好,你是對方企業(yè)的股東嗎?
去年12月應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
老師,貨幣資金現(xiàn)在是27000,未分配利潤是27000。賬是平的。老板想讓未分配利潤是虧的。我沒有那么多錢怎么是虧的呢?
老師好,因?yàn)橹胺咒洸僮饔姓`,把分紅款做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,本年利潤為11萬.利潤分配-未分配利潤為46萬。但是本月應(yīng)該有的未分配利潤為70萬,差額13萬請問該怎么做調(diào)整呢? 好讓本期的未分配利潤金額為實(shí)際的70萬呢?
老師,在2022年有兩筆公積金未計(jì)提,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目用利潤分配-未分配利潤調(diào)整,分錄是這樣寫嗎 借 利潤分配-未分配利潤 13922 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金13922 后面的分錄還要怎么寫?
老師,比如我賬上有100萬未分配利潤是貨幣資金,現(xiàn)在我要把這筆未分配利潤投資入股另外的企業(yè),分錄是怎樣做的呢
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報(bào)稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實(shí)際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個(gè)做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因?yàn)?00萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個(gè)問題,手里有個(gè)個(gè)體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
這個(gè)動不了未分配利潤的。
能用這個(gè)未分配利潤進(jìn)行投資入股嗎
借長期股權(quán)投資,貸銀行存款,這個(gè)用不到利潤分配未分配利潤呀。
那我意圖是想要用這個(gè)未分配利潤進(jìn)行投資呢?
可以的,做不了你這個(gè)要么增加你的成本費(fèi)用,要么分紅。
剛才打錯了,不可以的,做不了。
就是不能用作投資入股其他企業(yè)對吧
是的,對的,是這么做,是這么理解的。