您好, 把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以了
老師代開的增值稅發(fā)票沖紅,現(xiàn)收到退稅怎么做分錄
老師,我上月開了一張簡易計稅的發(fā)票,分錄是這樣寫的:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖,分錄應該怎么寫啊
老師,我們是一般納稅人,本月開了一張簡易計稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個月如果要沖紅,是不是得開紅字發(fā)票?還有這簡易計稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
老師,去年代開專票扣繳的增值稅,紅沖過后,今年退回增值稅和城建稅,退回稅款的分錄怎么寫
老師你好,上月開了發(fā)票錢也收到了,上月會計分錄借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅銷項稅,本月紅沖發(fā)票會計分錄要怎么寫?錢先不需要退回給對方
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
增值稅和附加稅要退到銀行賬戶的,到賬時貸方計哪個科目
可以直接計入營業(yè)外收入里面
那不是要算利潤了?這本是應收回來的錢
營業(yè)外收入哦,不是主營業(yè)務收入
那匯算清繳時是不是可以把這筆營業(yè)外收入剔除?這本來就是企業(yè)的錢。
不用呀,你也可以沖減前面的分錄,
是,前面的主營業(yè)務收入,應收賬款,銷項全部沖紅為0,但是收到款項后要計入營業(yè)外收入,還是一筆收入呢。
把增值稅那筆沖掉就可以了
所以分錄是?
借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費
沖紅分錄,借 應收賬款 -負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-負數(shù) 應交稅費-銷項 負數(shù) 收到退回的增值稅, 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 我問的是,如果退回的增值稅計入營業(yè)外收入是不是利潤就增加了,而這筆錢本來就是企業(yè)的,老師的分錄沒看明白。
借:應交稅費-
借:銀行存款%2B
直接這樣沖掉就可以了