久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,簡易計稅的發(fā)票沖紅了,增值稅要退回來,怎么分錄?

2023-11-10 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-10 20:49

您好, 把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以了

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-10 20:52

增值稅和附加稅要退到銀行賬戶的,到賬時貸方計哪個科目

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-10 20:55

可以直接計入營業(yè)外收入里面

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-10 20:57

那不是要算利潤了?這本是應收回來的錢

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-10 20:58

營業(yè)外收入哦,不是主營業(yè)務收入

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-10 21:00

那匯算清繳時是不是可以把這筆營業(yè)外收入剔除?這本來就是企業(yè)的錢。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-10 21:08

不用呀,你也可以沖減前面的分錄,

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-10 22:07

是,前面的主營業(yè)務收入,應收賬款,銷項全部沖紅為0,但是收到款項后要計入營業(yè)外收入,還是一筆收入呢。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-10 22:44

把增值稅那筆沖掉就可以了

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-10 23:47

所以分錄是?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-11 09:50

借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費

頭像
快賬用戶1803 追問 2023-11-11 11:27

沖紅分錄,借 應收賬款 -負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-負數(shù) 應交稅費-銷項 負數(shù) 收到退回的增值稅, 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 我問的是,如果退回的增值稅計入營業(yè)外收入是不是利潤就增加了,而這筆錢本來就是企業(yè)的,老師的分錄沒看明白。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-11 11:29

借:應交稅費-
借:銀行存款%2B
直接這樣沖掉就可以了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好, 把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以了
2023-11-10
你看下你稅款它自動留底了吧,大部分一般納稅人不給退的
2024-04-18
1、如果是銷貨退回沖減當期銷售收入,開紅字發(fā)票沖減銷售收入. 其會計處理是:借:產品銷售收入 應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 2、你說的不屬于增值稅進項稅轉出 進項稅轉出舉例: 屬于原先購入物資即能認定其進項稅額能抵扣 ,即進項稅額已記入應交稅金-應交增值稅(進項稅額)科目,但后來由于購入物資改變用途或發(fā)生非常損失,按照規(guī)定應將原已記入進項稅額并已支付的增值稅,通過應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)轉入在建工程、應付福利費、待處理財產損溢等科目.該部分進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,只能作為進項稅額轉出.
2021-06-02
借銀行 貸應交稅費應交增值稅368 借銀行貸應交稅費城建稅12.4 借稅金及附加-12.4 貸應交稅費應交城建稅-12.4
2021-04-20
你好,是你們開出去的紅字發(fā)票,是嗎?
2024-09-26
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×