你好,沒有發(fā)票不需要體現(xiàn)稅費(fèi)的
老師你好,我本月計(jì)提了1-3月的房租,每月有收到到發(fā)票,4月時(shí)才付這筆房租費(fèi),計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:其它應(yīng)付款,那我付房租時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,我們是10月份交公司房租,然后物業(yè)9月就給開出來了增值稅專票,我是10月交房租,但是提前收到了票,需要在9月份里做什么賬務(wù)處理么?
老師,請(qǐng)教7月份收到上半年1-6月的房租發(fā)票金額比較大,1-6月沒有計(jì)提房租,現(xiàn)在如何處理?可以補(bǔ)提嗎?
9月預(yù)付了一年房租,10月收到房租增值稅專用發(fā)票。9月如何攤銷,10月收到增值稅專用發(fā)票后如何做會(huì)計(jì)分錄,10月及之后的月份如何攤銷
老師,請(qǐng)問一下我1-9月計(jì)提房租了。發(fā)票9月回來對(duì)方開給我們?cè)谡J(rèn)證系統(tǒng)看到,但是我沒有沖,10月收到補(bǔ)做在10月。沖銷1-9月計(jì)提的租金 根據(jù)發(fā)票做賬后,10月份不用計(jì)提了吧!
老師好,麻煩問下,報(bào)稅利潤表這個(gè)上期金額,是報(bào)送的去年1-2季度的累計(jì)數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報(bào),有些稅是季報(bào),那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因?yàn)槔锩嬗行┦羌緢?bào),有些是月報(bào)。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報(bào)怎么報(bào),提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會(huì)計(jì)中收物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價(jià)是47880元,因?yàn)闆]及時(shí)申報(bào),要改 3月份的申報(bào)表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計(jì)算成人民幣申報(bào)
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
收到發(fā)票要沖紅之前的計(jì)提憑證,重新入賬再入稅費(fèi)?
對(duì),沒錯(cuò),是的,就是這么做的