您好,根據(jù)您的題目,D
【經(jīng)典例題28·單選題】甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬(wàn)元,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬(wàn)元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年8月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款636萬(wàn)元,另收取違約金21.2萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為6%,列出甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的算式
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬(wàn)元,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬(wàn)元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是(。0A.101.7-(1+13%)×13%+25.6-(1+6%)×6%B.101.7÷(1+13%)×13%+25.6×6%OC.101.7×13%+25.6×6%D.101.7×13%+25.6÷(1+6%?×6%
?4甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得不含增值稅廣告設(shè)計(jì)收入400萬(wàn)元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬(wàn)元。已知廣告服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月取得咨詢服務(wù)不含稅收入518萬(wàn)元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬(wàn)元。已知咨詢服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是()元
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理