對于稅務問題,應采取以下步驟: 1.收集證據(jù):收集與稅務問題有關(guān)的證據(jù),包括財務記錄、合同、發(fā)票等。這些證據(jù)可以證明企業(yè)的稅務問題,并有助于向稅務局提供情況說明。 2.了解相關(guān)法規(guī):了解相關(guān)稅務法規(guī)和政策,以確保對稅務問題的處理符合法律規(guī)定。 3.聯(lián)系稅務局:與當?shù)囟悇站致?lián)系,并就稅務問題進行溝通。向稅務局解釋企業(yè)的稅務問題,并提供相關(guān)證據(jù)。 4.配合調(diào)查:如果稅務局要求進行調(diào)查,應積極配合,并按照要求提供所需的文件和信息。 5.接受處罰:如果企業(yè)的稅務問題被確認,應接受稅務局的處罰。 對于企業(yè)所得稅貢獻率異常的問題,可以向稅務局說明以下幾點: 1.計算方法錯誤:可能由于計算方法錯誤導致企業(yè)所得稅貢獻率異常。在這種情況下,可以向稅務局說明計算方法已經(jīng)更正,并解釋更正的原因。 2.經(jīng)營情況變化:可能由于企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化導致企業(yè)所得稅貢獻率異常。例如,銷售額下降或成本上升可能導致利潤減少,從而影響企業(yè)所得稅貢獻率。在這種情況下,可以向稅務局說明企業(yè)經(jīng)營情況的變化,并解釋對稅務問題的影響。 3.其他原因:可能還有其他原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅貢獻率異常。例如,市場環(huán)境變化、政策調(diào)整等。在這種情況下,可以向稅務局說明其他原因?qū)ζ髽I(yè)所得稅貢獻率的影響,并提供相關(guān)證據(jù)支持。
甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規(guī)模納稅人。2021年初自查,發(fā)現(xiàn)1-往年會計帳2-往年財務年度報表3-往年企業(yè)所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業(yè)所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現(xiàn)金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業(yè)所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應該如何處理?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應稅服務”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好!有個合作社的問題,這個合作社已經(jīng)成立了3年,在公戶銀行賬戶走賬已經(jīng)三年了,但是一直沒有在稅務局辦理開票信息,最近才領(lǐng)了稅盤,可是財務公司在電子稅務局申報去年的企業(yè)所得稅的時候,收入成本費用都有數(shù)字,可是他們沒有做任何賬,申報數(shù)字是亂填的,那么這樣的話我應該如何建賬。
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票。現(xiàn)在財政審計結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務局查了我們的進項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發(fā)票進行進項稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤