你好,你要是想核算清楚的話就可以這么做。
老師,小企業(yè)會記準則里沒有待認證進項稅額,我要增加這個科目是設在應交稅費的二級科目里呢還是設置在應交稅費-增值稅下面的三級科目待認證進項稅額?
老師,請根據我寫的內容,麻煩你幫我做月底的結轉應交稅費的分錄。謝謝!這里我只設了應交稅費的兩個三級科目,一個是進項,一個是銷項,銷項稅額就是平時預交的3%的增值稅稅額。我們公司是房地產開發(fā)公司。
房地產開發(fā)企業(yè),有老項目和新項目,兩個項目,有預繳3個點的增值稅,現在老項目開了全款發(fā)票,交增值稅時5個點,可以全抵預交的稅款嗎,還是抵預繳3個點,再補交2點申報;不同的項目預繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨分開核算分別抵,麻煩老師回復一下,應到那個文件麻煩老師給個文件號
老師,請問一個問題,在金蝶軟件上,如果有一個科目,它的二級科目相同,三級科目不同的情況下,三級科目的余額是相互連通的對嗎?比如應交稅費 應交增值稅,它的三級科目分別有三個,分別是進項稅額、銷項稅額、轉出未交增值稅。 做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉到“轉出未交增值稅”這個科目?在二級科目相同的情況下。
老師,我公司服務業(yè)同時有簡易計稅5%,也有一般計稅項目6%,請問一下6%項目的增值稅是不是計:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)?5%的簡易計稅?兩個科目都有可以吧?
什么時候會出現只交社保不交醫(yī)保的情況?
老師,你好,我現在修改23年的增值稅納稅申報表,財務報表和所得稅年報是不是都得改,還是可以先改所得稅報表
公司代賬的服務新手小白先學什么考什么證
我這是內部賬,有時候別人轉賬進來直接提取利潤了,我直接計入本年利潤借方會導致利潤表中的利潤總額的本月數和 科目余額表中本期發(fā)生額有差額嗎?
送客戶手機,是進業(yè)務招待費嗎,然后進項稅額轉出?
請問老師,乙鄉(xiāng)用集體土地與甲公司聯(lián)營,共同建造大樓成立了丙酒店,聯(lián)營期限40年,請問丙公司賬面需要把集體土地入賬么?當初聯(lián)營的時候土地也沒有評估作價。
申請出口退稅有不可跳過的疑點是:申報的發(fā)票無電子信息,應不予受理是什么意思?
企業(yè)購入的固定資產,低于500萬的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產是200萬,會計上計提20萬折舊,稅法上可以一次性扣除,這個納稅調減不是應該是180萬嗎?怎么答案是380萬?
老師你好,我想問一下,外出辦事出租票怎么做賬,報稅的時候需要怎么填
請問老師,之前開了發(fā)票,現在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?