您好,我們的情況成立一般人是不明智的,因?yàn)槲覀內(nèi)〔坏竭M(jìn)項(xiàng),稅率又高,成立小規(guī)模只有3%,一般人是13%。完全按稅法來(lái),我們虧大了,銷售全交增值稅,成本還沒(méi)有,就只有員工工資,房租,水電,銷售成本沒(méi)有,交5%所得稅(目前有優(yōu)惠,小微企業(yè)300萬(wàn)內(nèi)所得額)。
老師。公司是做二手車買賣的。一般都是從個(gè)人手機(jī)買來(lái),再銷售給個(gè)人。買的時(shí)候個(gè)人不給我們開發(fā)票。賣出的時(shí)候我們要給別人開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬呀?都涉及到什么稅?
我公司是一般納稅人,通過(guò)二手車市場(chǎng)銷售使用過(guò)的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)初也是從二手車巿場(chǎng)個(gè)人手里購(gòu)買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
老師您好,我們公司從個(gè)人手里收購(gòu)的玉米秸稈,這個(gè)需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎,那我們的成本發(fā)票從哪里取得呢
一般納稅人轉(zhuǎn)賣公司的小轎車給另一個(gè)公司賣方已經(jīng)稅務(wù)完成注銷了,除了去開一個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,如果對(duì)方?jīng)]有要求的話,是不是就不用單獨(dú)給開專票和普票了?而且這個(gè)二手車京東發(fā)票需要交增值稅嗎?這個(gè)該如何入賬?
老師好,我公司是汽車銷售公司,一般納稅人,我們公司從事的二手車交易是這樣的,我們和客戶簽協(xié)議,客戶把車賣給我們,我們給他錢。然后也跟二手車市場(chǎng)簽協(xié)議,把車賣給二手車公司,二手車公司付錢給我們。所有關(guān)于車輛過(guò)戶手續(xù)都是跟二手車公司辦理。我們公司這個(gè)一買一賣之間的利潤(rùn)可否理解成是收取的服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
哦,這個(gè)沒(méi)得啥優(yōu)惠政策是嗎?
那就是按正常銷售貨物的增值稅率來(lái)繳稅嗎?
您好,沒(méi)有的哦,專門從事二手汽車的有優(yōu)惠增值稅0.5%,
銷售二手奢侈品也是一樣的道理是嗎?
您好,是的,沒(méi)有特別的優(yōu)惠, 如果咱是小規(guī)模,目前有季度30萬(wàn)以內(nèi)銷售是免增值稅人優(yōu)惠,所有的小規(guī)模有享受的,不分行業(yè)
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~