你好同學(xué),合同的印花稅是按合同金額來繳納的,如果合同上簽的是含稅的就按含稅的繳納,合同上是不含稅的就按不含稅繳納。如果沒有合同,只要有合同性質(zhì)的憑證,仍然需要繳納印花稅。具有合同性質(zhì)的憑證,是指具有合同效力的協(xié)議、契約、合約、單據(jù)、確認(rèn)書等。
老師,請(qǐng)問購銷合同金額和實(shí)際結(jié)算金額不一致,我按哪個(gè)來計(jì)算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問下老師,印花稅是按著不含稅金額繳納,還是要按著合同額繳納印花稅
老師,請(qǐng)問,印花稅,是按合同金額繳納,還是按不含稅金額的合同繳納
老師我們合同上沒有簽訂金額,印花稅按借款金額繳納嗎?是含稅價(jià)還是不含稅來繳納印花稅
合同印花稅是按合同金額繳納嗎
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問題沒
老師 請(qǐng)問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
老師,我們是按照合同老繳納的,但是有些小金額客戶,我們收款開票,但是沒有簽合同,還有些客戶22年打款,22年開票,但是合同23年銷售才提交到我這里,我23年收到合同在23年才交的印花稅,現(xiàn)在納稅評(píng)估所老師讓寫情況說明,這該怎么處理呢
同學(xué)你好,沒有簽合同的情況,要先根據(jù)開票金額交印花稅,因?yàn)樵陂_票的時(shí)點(diǎn),印花稅應(yīng)稅事項(xiàng)已經(jīng)發(fā)生了,這時(shí)候繳納印花稅是最穩(wěn)妥的。