不打算要了,那咱就記到營(yíng)業(yè)外支出就行了。
第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢該怎么做?這個(gè)錢算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒(méi)有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
零余額22年中央總撥款45.5萬(wàn)元,7月份時(shí)用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費(fèi),但當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶與戶名不符當(dāng)月被退回,但退回的錢沒(méi)有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會(huì)計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),一直到12月對(duì)方來(lái)催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來(lái)應(yīng)該是45.5萬(wàn),因?yàn)檫@樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用,這個(gè)月說(shuō)油卡還有很多錢,不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用,我查了一下這幾年的帳,沒(méi)有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳?。?/p>
資,成,費(fèi),成是什么意思來(lái)呀,資成費(fèi)債權(quán)收我怎么有點(diǎn)鬧不明白呢[嘆氣]
你好,老師,我們是白酒企業(yè),外包裝加酒的成本是120,價(jià)格定在多少合適啊
職工取得專業(yè)職稱比如中級(jí)證書(shū),公司因此獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)金可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
我們先預(yù)付了貨款,回來(lái)發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)又記成應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么消賬,摘要怎么寫(xiě)
我們購(gòu)入10件酒,對(duì)方發(fā)票開(kāi)了9件,說(shuō)是贈(zèng)送1件。但我們收到的是10件,這個(gè)發(fā)票也應(yīng)該開(kāi)成10件才對(duì)吧?
小紅書(shū)認(rèn)證打款,打進(jìn)去也給退回來(lái),做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個(gè)憑證號(hào)里,還是分著寫(xiě)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,這兩個(gè)都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費(fèi),怎么出帳
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰(shuí)是承租人?誰(shuí)是出租人啊?
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
不打算要了,對(duì)方不能給你開(kāi)發(fā)票。
老師,我這個(gè)無(wú)法退回啊,才0.16元,手續(xù)劉,4.5元,不打算退回克,我是這樣做的,借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入-無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,這樣可以嗎?。?
無(wú)法支出的應(yīng)付賬款是 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
那這樣相方于掛帳了吧,可是這個(gè)我無(wú)法取得發(fā)票,公戶里的這0.16我也付不出去,只能在戶里,還是進(jìn)賬,怎么辦啊???
你好 不用了 寫(xiě)分錄了?