你好,也是最好是咨詢類的發(fā)票做成本
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
老師您好,我是工程造價公司,我們把一部分業(yè)務(wù)外包給另一家造價公司,對方給我們公司開發(fā)票進(jìn)來,這個賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業(yè)務(wù),對方給開了50萬的造價咨詢費(fèi)發(fā)票?
老師您好,我公司是運(yùn)輸企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)輸過程中發(fā)生的損壞,我們是運(yùn)費(fèi)包括賠付全額開給客戶發(fā)票,客戶回款不包括賠付,客戶關(guān)于賠付這塊的差額給我們開票。這個費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬呢,包括客戶開出來的專票進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證嗎?
您好,老師!去年開給客戶的專票被客戶弄丟了,現(xiàn)在要求我們公司重開,我這邊發(fā)票是進(jìn)行紅沖處理外還需要什么操作,記賬的話不需要修改吧?
請問老師,我們是一家咨詢服務(wù)老師,給客戶開具服務(wù)類發(fā)票,然后我們有些也許也需要咨詢其他公司,其他公司給我們開具發(fā)票可以作為成本入賬嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
也是造價咨詢的嗎?我公司有造價人員哦
如果你們有的話就不用找別的成本,這些工資就是成本
我們有的造價人員的話,造價人員做咨詢的一些辦公用品耗材方面的發(fā)票?還有裝訂費(fèi)?
這些可以做到你們的成本費(fèi)用里面