你好,如果你是正常交稅的,你看一下30欄和25欄一樣嗎?
老師,一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫什么數(shù)據(jù),能不能舉個(gè)例子
一般納稅人,電子申報(bào)表,主表,第25行,32行,33行出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是上個(gè)月實(shí)際繳納的稅金金額,是什么意思?需要怎么填列處理嗎?還是不用管?
一般納稅人,電子申報(bào)表,主表,第25行,32行,33行出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是7月實(shí)際繳納的稅金金額,我8月10繳納,現(xiàn)在電子申報(bào)表需要怎么填列處理?
為什么填7月報(bào)表的時(shí)候 6月已經(jīng)繳納增值稅已經(jīng)繳納完了 圖中32欄和33欄還是有欠繳稅額
我們公司每個(gè)月稅金都按時(shí)交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報(bào)表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
30欄是10805.8,25欄是24981.29,不一樣
你這里30欄不對(duì),填寫和25欄一樣的就行。
老師,我上期就是繳納了10805.8呢,不過我是從上期接的賬,如果我調(diào)了30欄的數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)有問題?
那你看一下你每個(gè)月的財(cái)務(wù),25欄和30欄是不是不一樣。
是的,23年1月到10月的都不一樣
你就每個(gè)月填寫的不對(duì)。
之前的會(huì)計(jì)做的,我看到奇怪所以問下您,那老師,我現(xiàn)在怎么做?
你好,現(xiàn)在和25欄填寫一樣的就可以的,因?yàn)槟氵@個(gè)25欄它是自動(dòng)出來的,沒法修改,你之前填寫的不對(duì),它出來的累計(jì)啊。
所以,這個(gè)不是我們欠繳,只是累計(jì)數(shù)不對(duì)而已,調(diào)下就行了,不涉及到補(bǔ)稅問題?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思是這么做。