你好,沒太明白你的這個是什么業(yè)務(wù)?
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,想請教下暫估收入,成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會計分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬,銷項60萬,如暫估不含稅成本400萬,目前有部分可抵進項的發(fā)票,有部分管理費用的來票,有部分400萬暫估成本里廠商的來票,均未付款,做分錄時又該如何區(qū)別?麻煩詳細解釋,謝謝老師!
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應(yīng)付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開自己車出差加油費可以公司報銷嗎?
抖音收款,抖音平臺扣的手續(xù)費計入什么會計科目 是計入財務(wù)費用手續(xù)費 還是計入銷售費用-抖音平臺手續(xù)費