同學(xué)你好。我來為你解答
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是這樣的。 1)預(yù)收賬款 有的公司認(rèn)為 還沒有出貨,也許可能會退回款項?;蛘呓灰兹∠R虼?。選擇不進(jìn)行匯兌損益處理。等到應(yīng)收賬款發(fā)生時,才調(diào)匯率。也有的公司覺得無所謂。凡是,往來+銀行存款 外幣的 全部結(jié)算匯兌損益。因此。你自己判斷要怎么做。
2)一般情況下。公司都是兩個匯率。月初第一天和月末最后一天,因此。預(yù)收賬款入賬時,就直接用 月初匯率就行。
3)會計分錄。 收到預(yù)收賬款時 借:銀行存款 100*6.2=620 貸:預(yù)收賬款 100*6.2=620 出貨確認(rèn)收入時 借:應(yīng)收賬款 100*7.3=730 貸:主營業(yè)務(wù)收入 730 月底結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益時,假如月底那天匯率為 7.4 借:應(yīng)收賬款 10 貸:財務(wù)費用 10