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Q

3、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2020年10月1日銷售給乙公司批商品,開出的增值稅專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅稅額1.3萬元:該批商品成本為7萬元,符合收入確認條件,已經(jīng)確認收入,款項尚未收到。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合合同規(guī)定,要求在價格上給予3%的銷售折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,甲公司回意并辦妥了相關手續(xù),開具紅字增值稅專用發(fā)票,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當期的增值稅銷項稅額。

2023-11-02 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 20:53

你好,想問什么問題呢?會計的還是稅法稅務的

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您好 借:應收賬款 11.3 貸:主營業(yè)務收入 10 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.3 借:主營業(yè)務成本 7 貸:庫存商品 7 借:應收賬款-0.3-0.039=-0.339 貸:主營業(yè)務收入-10*0.03=-0.3 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-0.3*0.13=-0.039
2023-11-02
你好,想問什么問題呢?會計的還是稅法稅務的
2023-11-02
您好,您的具體問題是什么呢?
2021-04-02
您好 借:應收賬款 113000 貸:主營業(yè)務收入 100000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13000 借:主營業(yè)務成本 70000 貸:庫存商品 70000 借:應收賬款? -5000-650=-5650 貸:主營業(yè)務收入 -100000*0.05=-5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -5000*0.13=-650
2022-12-09
學員你好,問題是什么
2022-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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