借:應交稅費-未交增值稅 借;管理費用-辦公費 負數(shù)
老師好,稅控盤280元收到票和抵扣分錄怎么寫?
稅控盤托管的每年的280元,是不是可以抵扣?在哪里填寫抵扣項,會計分錄應該怎么寫
老師,納稅申報時280的稅控盤服務費在哪里抵扣填寫的
交的稅控盤維護費280元,抵扣了增值稅分錄怎么做
老師 買稅控盤技術服務費的時候 做 分錄是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應該怎么做分錄
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
為什么不是減免稅呢?
還有直接錄入進項抵扣,我有點暈了
這個是抵減增值稅,不是減免
就是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 對吧?
是正常的結轉未交增值稅,申報的時候才抵減
老師,正常發(fā)生時我們計入管理費用了,現(xiàn)在抵減直接計入轉出未交增值稅 這樣可以嗎?
為啥就計入管理費用了?你計提的加計抵減?