您好,紅字信息表填寫(xiě)錯(cuò)誤一般開(kāi)不了紅字發(fā)票,當(dāng)然這也要根據(jù)具體的錯(cuò)誤信息而定。
請(qǐng)問(wèn)老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)的銷(xiāo)售專(zhuān)票,客戶丟失了,客戶是小規(guī)模納稅人,這張發(fā)票還能紅沖嗎,客戶能開(kāi)紅字信息表嗎,這種情況要怎么處理好
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)具了專(zhuān)票但是稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,我這個(gè)月要沖紅之前是不需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表?
老師,想問(wèn)下我方為銷(xiāo)售方,開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表。請(qǐng)問(wèn)這種情況會(huì)對(duì)銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票有影響嗎
納稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)表中有一個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開(kāi)的發(fā)票 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)直接紅字了,還需要填寫(xiě)嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫(xiě)這欄次,可是跨月紅字 假設(shè)又開(kāi)了個(gè)正數(shù)的呢?
老師,跨越紅沖專(zhuān)票,一般納稅人,我司銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)抬頭,是由購(gòu)買(mǎi)方提交紅字信息表,還是銷(xiāo)售方提交紅字信息表
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那是不是紅字信息表上傳成功,不能直接導(dǎo)出,要審核通過(guò)后
是的。紅字信息表要審核通過(guò)。