屬于23年的費用,年底關(guān)賬前需要先暫估或者計提
老師,之前會計在2018年暫估的成本因為沒有開進來成本票所以一直沒有沖,現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開進來了成本票,那可以沖18年的暫估嗎?那現(xiàn)在我沖了會不會有什么風(fēng)險?
我7月份有收入,但是8,9月沒有收入,卻做了成本要怎么處理,有收入也做了成本,沒收入也做了成本,成本沒有搞 于收入,現(xiàn)在在12月沖掉顯示是負(fù)數(shù)可以嗎。
就商品銷售公司,去年11月和12月進貨我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后季度申報的時候我暫估了成本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結(jié)轉(zhuǎn)一點成本,我現(xiàn)在3月賬務(wù)處理能結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師 我們是小規(guī)模公司 沒有成本 因為所有的成本都掛在了總公司 那7月份不就是報稅了嗎 我們公司雖然沒有超過30萬 但是只有收入 沒有成本 不就得交企業(yè)所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那我得把暫估做回6月,更正申報對嗎?
不用,在年底前做都行
我12月才進主營成本的話報表里的本月金額就會出現(xiàn)只有成本沒有收入,申報的時候稅局會預(yù)警嗎?
我12月才進主營成本的話報表里的本月金額就會出現(xiàn)只有成本沒有收入,申報的時候稅局會預(yù)警嗎?
沒事的,所得稅是季度預(yù)交
那我不用管6月2季度的報表,什么時候開支了什么時候直接進成本?
屬于23年的費用,不用跨年就行