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我們采購華為手機484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項專票13%,我們利潤是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)稅費是多少?

2023-10-30 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 21:43

你好同學(xué),先先計算銷項稅,把銷售價格除以加13%乘以,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅得出應(yīng)納稅額然后再問他誰個乘,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅,得出應(yīng)納稅額,然后再用納稅額乘以城建稅率交兩項附加的稅率,再下來看當(dāng)期盈利金額。如果符合小型微利企業(yè)用,應(yīng)當(dāng)用當(dāng)期利潤總額乘以5%得出,應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶7747 追問 2023-10-30 23:12

(495/1.13*0.13-484/1.13*0.13)*1.12+(495/1.13-484/1.13)*0.05+印花稅合同稅萬分之五,這就稅費總額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 23:46

是的,同學(xué)。如果企業(yè)是小型微利企業(yè),附加稅和印花稅可以減半

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快賬用戶7747 追問 2023-10-31 07:07

除了這個還有哪里算得不對嗎?

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快賬用戶7747 追問 2023-10-31 07:09

印花稅是購和銷都要交嗎?一共兩次,一次是495/1.13,一次是484/1.13交嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 21:36

同學(xué),印花稅是購銷都需要交的。

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你好同學(xué),先先計算銷項稅,把銷售價格除以加13%乘以,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅得出應(yīng)納稅額然后再問他誰個乘,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅,得出應(yīng)納稅額,然后再用納稅額乘以城建稅率交兩項附加的稅率,再下來看當(dāng)期盈利金額。如果符合小型微利企業(yè)用,應(yīng)當(dāng)用當(dāng)期利潤總額乘以5%得出,應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-10-30
我們要計算一個涉及采購和銷售華為手機的業(yè)務(wù)的稅費。 首先,我們需要了解這個業(yè)務(wù)中涉及的稅種和稅率。 假設(shè)采購華為手機的費用為 C,銷售出去的金額為 S。 進(jìn)項專票稅率為 13%,企業(yè)所得稅稅率為 5%。 根據(jù)題目,我們可以計算出以下內(nèi)容: 采購成本 C = 484萬。 銷售金額 S = 495萬。 利潤 = S - C。 進(jìn)項稅 = C × 13%。 企業(yè)所得稅 = 利潤 × 5%。 總稅費 = 進(jìn)項稅 + 企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我們要來計算這個業(yè)務(wù)的總稅費。 計算結(jié)果為:進(jìn)項稅為629200元,企業(yè)所得稅為5500元,總稅費為634700元。
2023-10-30
專票的銷項稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項的銷項稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計算。
2021-04-09
同學(xué)你好 小微企業(yè)的嗎
2021-05-10
同學(xué)你好 9100是不含稅金額
2022-09-26
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