你好同學(xué),先先計算銷項稅,把銷售價格除以加13%乘以,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅得出應(yīng)納稅額然后再問他誰個乘,乘以13%得出銷項稅,然后減去進(jìn)項稅,得出應(yīng)納稅額,然后再用納稅額乘以城建稅率交兩項附加的稅率,再下來看當(dāng)期盈利金額。如果符合小型微利企業(yè)用,應(yīng)當(dāng)用當(dāng)期利潤總額乘以5%得出,應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項,如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
我們采購華為手機484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項專票13%,我們利潤是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)稅費是多少?
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會計主管,什么職稱可以擔(dān)任總會計師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費,這個業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
(495/1.13*0.13-484/1.13*0.13)*1.12+(495/1.13-484/1.13)*0.05+印花稅合同稅萬分之五,這就稅費總額嗎?
是的,同學(xué)。如果企業(yè)是小型微利企業(yè),附加稅和印花稅可以減半
除了這個還有哪里算得不對嗎?
印花稅是購和銷都要交嗎?一共兩次,一次是495/1.13,一次是484/1.13交嗎?
同學(xué),印花稅是購銷都需要交的。