您好,具體會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款-東海永恒百貨公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費用-水費 貸:銀行存款-中國工商銀行 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:原材料-大號瓶膽 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款-東海永恒百貨公司
企業(yè)2022年4月增值稅涉稅經(jīng)濟業(yè)務(wù)1、4月2日,企業(yè)向煙臺市鋁家制造廠購入生產(chǎn)用材料器能,材料已驗收入庫。2、4月3日,企業(yè)向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為永恒百貨公司代墊了運費。3、4月4日,企業(yè)某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片,該批鍋片為公司上月購入,購入時已作進項稅額抵扣。4、4月5日,企業(yè)收到中國工商銀行劃賬通知,支付煙臺市自來水公司水費。5、14月6日,企業(yè)將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工。6、4月6日,企業(yè)向上海瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。7、4月7日,東海永恒百貨公司聲稱4月3日從本企業(yè)購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)本企業(yè)業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具了紅字增值稅專用發(fā)票。請寫出以上的分錄
1.企業(yè)購入生產(chǎn)用材料鋁錠,專用發(fā)票上顯示價款84000元,增值稅率13%,材料已驗收入庫,款已付。 2.企業(yè)銷售a公司保溫瓶A型300個,單價350元(無稅),B型100個,單價100元(無稅),開具增值稅專用發(fā)票,采用托收承付結(jié)算,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為永恒百貨公司代墊了運費1500元。 3.企業(yè)某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片2噸,單價12000元(無稅),該批鋁片上月購入,購入時 已抵扣進項稅。 4.企業(yè)收到劃賬通知,支付水費,增值稅專用發(fā)票7500噸水,價款37500元。 5.企業(yè)將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶300個發(fā)放給職工做福利,其中行政部門領(lǐng)取30個,車間工人領(lǐng)取了280個,車間行政人員領(lǐng)取了20個,銷售部分領(lǐng)取了20個。每個的成本為260元,無同類貨物的價格。 6.企業(yè)購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票,數(shù)量5000個,單價10元。運輸單位開具貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,金額2000元。貨款已付。 7.a公司聲稱6月3日從本企業(yè)購入的A型保溫瓶部分瑕疵,退貨,業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票,金額35000元,款已付。 8.購入一臺沖床,增值稅專用發(fā)票上價款150000元,款已付。 9.企業(yè)銷售A型保溫瓶,開具專用發(fā)票,價款175000元,款項已收,貨物自提。 10.企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅69000元。 11.企業(yè)簽發(fā)支票一張,5噸鋁片的加工費,取得開具的增值稅專用發(fā)票,加工費30000元,款項已付。 12.企業(yè)收到轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算部分拒付款理由書,拒付金額39550元。拒付理由為,A型保溫瓶有瑕疵,退貨100件 13.銷售生產(chǎn)用多余材料,增值稅專用發(fā)票上價款80000元,全部款項已收到。 14.銷售B型保溫瓶,專用發(fā)票上價款30000元,款未收,辦妥托運手續(xù),運費由本企業(yè)承擔,運費增值稅專用發(fā)票上顯示運費為1200元,款已付。 15.收到14銷售B型保溫瓶的貨款。 16.將2013.12月購入的設(shè)備對外銷售,增值稅專用發(fā)票上價款為100000元,原值為200000元,已折舊120000元,款項已收到。 17.支付廣告宣傳費,專用發(fā)票上金額為10000元,款已付。 18.存貨盤點報告單,鋁片盤虧0.1噸,金額1200元,經(jīng)查系管理不善,已批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。 19.將本月應(yīng)交未交的增值稅轉(zhuǎn)出。 要求: 1.根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
6.購入大號瓶膽,取得專用發(fā)票,數(shù)量5000個,單價10元。運輸開具的貨物運輸業(yè)專用發(fā)票,金額2000元。全部貨款已付 7.a公司聲購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)本企業(yè)業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具了紅字專用發(fā)票,金額35000元,款已付 9.銷售A型保溫瓶,開具專用發(fā)票,價款175000元,款項已收到,貨物由購買方自提 10.繳納上月應(yīng)交未交的增值稅69000元 11.支票支付5噸鋁片噸鋁片的加工費,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,加工費金額30000元,全部款項已付。 12.收到托收承付結(jié)算部分拒付款理由書,拒付金額39550元。拒付理由為,A型保溫瓶有瑕疵,退貨100件 13.銷售生產(chǎn)用多余材料,增值稅專用發(fā)票上價款80000元,款已收 16.將2013.12月購入的設(shè)備對外銷售,增值稅專用發(fā)票上價款為100000元,原值為200000元,已折舊120000元,款項已收到 17.企業(yè)支付的廣告宣傳費,專用發(fā)票上金額為10000元,款已付 18.存貨盤點報告單,鋁片盤虧0.1噸,金額1200元,經(jīng)查系管理不善,已批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。 19.將本月應(yīng)交未交的增值稅轉(zhuǎn)出。
(2)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。完整的題會計分錄要怎么做啊
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
還有這幾題可以麻煩老師解答一下嗎?謝謝!
8、借:固定資產(chǎn)? 貸:應(yīng)付賬款 9、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸:銀行存款 11、借:原材料? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款 12、借:銀行存款? 貸:銀行存款 13、借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 14、借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 15、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 16、借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)? ?借:銀行存款? 貸:固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 17、借:銷售費用? 貸:銀行存款 18、盤點報告單如有賬實不符出現(xiàn)盤盈或盤虧,在未經(jīng)批準處理前:借/貸:待處理財產(chǎn)損溢? 貸/借:庫存商品等 19、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
還有那個小規(guī)模納稅人的分錄老師有收到嗎?
1、借:原材料? 貸:應(yīng)付賬款 2、借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3、借:應(yīng)收賬款? 貸:固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? ?借:固定資產(chǎn)清理? ? 累計折舊? ?貸:固定資產(chǎn) 4、借:發(fā)出商品? 貸:庫存商品 5、借:其他應(yīng)收款? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 6、借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? 銷售費用 ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師前面1-7題的答案可以標個序號再發(fā)一次嗎?有點看不懂,謝謝!
1、借:原材料? 貸:應(yīng)付賬款 2、借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3、借:應(yīng)收賬款? 貸:固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? ?借:固定資產(chǎn)清理? ? 累計折舊? ?貸:固定資產(chǎn) 4、借:發(fā)出商品? 貸:庫存商品 5、借:其他應(yīng)收款? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 6、借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? 銷售費用 ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 7、借:稅金及附加? 貸:應(yīng)交稅費
老師那個小規(guī)模納稅人的第四個分錄,借:發(fā)出商品這里,是不是科目沒打?qū)ρ剑?
將商品委托貸銷,可以用發(fā)出商品或委托代銷商品