根據(jù)您提供的信息,如果貴公司是一般納稅人,17年開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的發(fā)票,設(shè)備安裝業(yè)務(wù)符合當(dāng)時(shí)的政策。 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))規(guī)定,一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。而設(shè)備安裝屬于建筑服務(wù)的一種,符合簡(jiǎn)易計(jì)稅條件的,可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 關(guān)于安裝費(fèi)的規(guī)定,目前并沒(méi)有明確的要求安裝費(fèi)不能超過(guò)設(shè)備價(jià)值的50%。一般來(lái)說(shuō),安裝費(fèi)是依據(jù)實(shí)際工作量和市場(chǎng)價(jià)格來(lái)確定的,不同地區(qū)和不同企業(yè)的安裝費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可能存在差異。如果貴公司的安裝費(fèi)過(guò)高或過(guò)低,建議與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)溝通并了解相關(guān)規(guī)定和指導(dǎo)原則。
東江股份有限公司(以 下簡(jiǎn)稱(chēng)東江公司)為增值稅一般納稅企業(yè),20x9年12月13日, 與D公司簽訂- -項(xiàng)為其安裝設(shè)備的合同,屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)(適用13%的增值稅稅率)。合同規(guī)定,該設(shè)備安裝期限為2個(gè)月,合同總價(jià)款為30萬(wàn)元。設(shè)備安裝款(含增值稅)于月末按履約進(jìn)度收取。至12月31日,已實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)用14萬(wàn)元(均為安裝人員工資) ,預(yù)計(jì)還將發(fā)生安裝費(fèi)用6萬(wàn)元。東江公司按實(shí)際發(fā)生的成本占總成本的比例確定履約進(jìn)度。假定該合同的結(jié)果能夠可靠地估計(jì)(設(shè)備安裝業(yè)務(wù);屬于東江公司的主營(yíng)業(yè)務(wù))。12月31日結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄為()。 A.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140000 B.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 C.貸:合同履約成本140000 D.貸:合同履約成本200000 老師,這道題我選擇AC對(duì)嗎,預(yù)計(jì)安裝費(fèi)還需要加進(jìn)去嗎?
老師好,咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人,但經(jīng)營(yíng)范圍中有承接工程建設(shè)業(yè)務(wù)、對(duì)外承包工程這兩項(xiàng)。給客戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的同時(shí)帶安裝業(yè)務(wù),合同中將銷(xiāo)貨款和安裝款分別列明。我們按銷(xiāo)售開(kāi)13%的發(fā)票,按提供安裝勞務(wù)按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%的發(fā)票,可以這樣做嗎?
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我們公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)于客戶(hù)需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進(jìn)行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購(gòu)的然后進(jìn)行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問(wèn)一下我們開(kāi)具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)具?是兼營(yíng)還是混合還是可以簡(jiǎn)易?我這塊不太清楚
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專(zhuān)票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶(hù); 現(xiàn)在需要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專(zhuān)票。
老師,國(guó)家稅務(wù)總局2017年第11號(hào)公告規(guī)定“納稅人銷(xiāo)售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù),不屬于混合銷(xiāo)售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額,分別適用不同的稅率或者征收率。“ 銷(xiāo)售鋼結(jié)構(gòu)件就是13%稅率 安裝服務(wù)可以是一般9%,也可以簡(jiǎn)易3%,針對(duì)同一項(xiàng)目這個(gè)材料和勞務(wù)合同分開(kāi)簽嗎?還是和業(yè)主簽一個(gè)合同呢?還有政策規(guī)定中等自產(chǎn)貨物咋理解呢?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣(mài)出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書(shū)導(dǎo)出來(lái)8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶(hù)是在阿里國(guó)際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫(xiě)出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶(hù)發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開(kāi)票人可以是法人嗎?
老師我們這個(gè)稅務(wù)局管理員叫我們自己核實(shí)符不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅 我這邊確認(rèn)好了符合 他說(shuō)在好好確認(rèn)下 讓我們自己查找安裝費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅政策 我是不是就看你發(fā)的那個(gè)財(cái)稅政策 就能知道
是的,我這邊已經(jīng)把政策都給你了
老師 一般納稅人開(kāi)建筑服務(wù)不使用簡(jiǎn)易計(jì)稅是9使用簡(jiǎn)易計(jì)稅是3是嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂要求一題一問(wèn)的,這個(gè)對(duì)我們有考核要求的,你可以重新提問(wèn)的