你好,申報(bào)不了是什么意思?出現(xiàn)什么提示?
老師我想問下,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺(tái)勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯(cuò)了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺(tái)上看沒有撤銷統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
你好老師,請問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發(fā)票,進(jìn)做勾選確認(rèn), 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息,現(xiàn)在問,我要去做退稅申報(bào)了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
4月注冊的公司,公司稅務(wù)沒登記來,但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報(bào)個(gè)稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會(huì)產(chǎn)生分險(xiǎn)不
老師您好,工商年報(bào)里的納稅總額,是把一年所有交過的增值稅和其他稅都加起來嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費(fèi)到國網(wǎng)電力公司,電力公司把發(fā)票開給我們公司,然后別的單位又把錢轉(zhuǎn)給我們公戶還回來,這樣能行不?
電商對(duì)賬,標(biāo)黃色區(qū)域要標(biāo)注下哪些是刷單的,第二個(gè)表是刷單的,VLOOKUP函數(shù)后面的四個(gè)值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項(xiàng)。靈犀鍵盤會(huì)員費(fèi)代收及結(jié)算,對(duì)方是家科技公司,會(huì)計(jì)科目分哪類合適
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
老師,現(xiàn)在做一個(gè)包子鋪的賬,想問一下,這個(gè)怎么搭建???怎么操作
老師好,我公司對(duì)財(cái)務(wù)公司的咨詢費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是辦公費(fèi)還是其他什么
你好老師我問一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒有做核算成本,4月底安排了盤點(diǎn),把實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來的=結(jié)余庫存。 2、我現(xiàn)在是核算盤點(diǎn)出來的庫存成本,還是4月份的生產(chǎn)成本,全盤會(huì)計(jì)還說等著我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點(diǎn)懵了,
因?yàn)樽蛱煳覀冋f過,之前做的退稅勾選,次月紅沖,開正確發(fā)票,這種情況不用做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,所有我只做了第一步信息填入,到申報(bào)這一步是灰色鍵,就沒歐下去,現(xiàn)在我就是問,我已經(jīng)做過提交,要不要撤銷?
哦,你現(xiàn)在申報(bào)增值稅嗎?不是已經(jīng)過期啦。申報(bào)哪一個(gè)是灰色的?
新的發(fā)票退稅勾選這個(gè)月勾選的在下一個(gè)月才能申報(bào)。
是在電子稅務(wù)平臺(tái)退稅申報(bào)-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退這里,只做到第一步發(fā)票信息錄入,到第二步申報(bào)數(shù)據(jù)是灰色鍵就做不下去了,本來也不用做的,現(xiàn)在就問做了提交這一步?jīng)]有申報(bào)是需要去做提交撤銷還是不用管了
哦,你沒有申報(bào)出口退稅,這里不用填寫的,直接下一步就行。
1、老師,我不做進(jìn)口發(fā)票回退,為什么還要下一步?。课覜]在做退稅申報(bào),這個(gè)月認(rèn)證新發(fā)票,要到下月才能申/2.、我就是問之前做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退遞交,現(xiàn)在是不是要撤銷?還是不用管了
你不是需要把這個(gè)發(fā)票退回嗎?
你現(xiàn)在紅沖不了,你得需要在退稅勾選里面退回呀。
做這個(gè)事情的老財(cái)務(wù)說9月份已經(jīng)紅沖了,發(fā)票也已經(jīng)退回了,就是9月份新開的發(fā)票還沒有做退稅勾選。因?yàn)樽蛱靻栠^你說不用管了,現(xiàn)在就是做新發(fā)票的退稅勾選,下月申報(bào)退稅呢
那已經(jīng)紅沖了,為什么在勾選平臺(tái)里面還出現(xiàn)這個(gè)提示。
因?yàn)檫@張發(fā)票只是做了退稅勾選還沒有做退稅申報(bào)
平全電發(fā)票里面為什么還出現(xiàn)那個(gè)提示
沒有提示,只是看到發(fā)票已經(jīng)紅沖,但是退稅勾選里面查詢不到信息了
它提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?如果你申報(bào)增值稅沒有提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你就不要操作。
相當(dāng)于是之前的業(yè)務(wù)就不要管了。