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老師第一季度本年利潤總額-109206.02,第二季度中本年利潤2217.05 第三季度本年利潤總額105365.16那么這個所得稅怎么算的

2023-10-27 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-27 09:21

您好 您說的本年利潤的期末數(shù) 不是季度發(fā)生額吧?

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 09:23

對期末,做盈利表但是涉及到所得稅

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 09:27

也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了?然后9月的本年利潤105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25=554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額?

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齊紅老師 解答 2023-10-27 09:29

請問有以前年度虧損需要彌補嗎 就是匯算清繳的時候 有沒有虧損額

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 09:31

沒有,我這個做了給銀行貸款看的

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齊紅老師 解答 2023-10-27 09:33

那是是需要計提企業(yè)所得稅二季度

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 09:55

也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了?然后9月的本年利潤105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25=554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額?

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齊紅老師 解答 2023-10-27 09:56

6月本年利潤是2217.05這個時候是需要所得稅計算?? 請問單位不符合小微企業(yè)標準嗎

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 11:44

是的我們4s店

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齊紅老師 解答 2023-10-27 11:53

那這樣計算正確的哈

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 11:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-27 12:05

利潤表的本月數(shù)跟本年累計 記得要合理 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 12:22

老師在幫我確認下第一張6月本年利潤所得稅計算結(jié)果,最后一張是9月利潤計算的所得稅結(jié)果減少6月已扣的對不對這個結(jié)果

老師在幫我確認下第一張6月本年利潤所得稅計算結(jié)果,最后一張是9月利潤計算的所得稅結(jié)果減少6月已扣的對不對這個結(jié)果
老師在幫我確認下第一張6月本年利潤所得稅計算結(jié)果,最后一張是9月利潤計算的所得稅結(jié)果減少6月已扣的對不對這個結(jié)果
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齊紅老師 解答 2023-10-27 12:23

第二張利潤表怎么本月數(shù)欄次沒有金額?

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 12:33

9月的這張當月所得稅填寫按哪個數(shù)了?那我第一張圖6月做了所得稅后面每個月本年利潤所得稅都要寫上?

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齊紅老師 解答 2023-10-27 12:39

6 9月份的本月數(shù) 本年累計都要有數(shù)據(jù) 6 本月數(shù) 本年累計都是2217.05*25% 9 本月數(shù)105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得稅 本年累計105365.16×0.25=26341.29

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 13:13

明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-27 13:28

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶7710 追問 2023-10-27 17:38

老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎?一二兩張是6月利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整后的數(shù)據(jù)和6月本年的凈利潤對得上對吧?然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行,月度不需要動,最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧?如果對的話9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤也根據(jù)9月中本年凈利潤數(shù)據(jù)調(diào)整對上就行是吧老師

老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎?一二兩張是6月利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整后的數(shù)據(jù)和6月本年的凈利潤對得上對吧?然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行,月度不需要動,最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧?如果對的話9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤也根據(jù)9月中本年凈利潤數(shù)據(jù)調(diào)整對上就行是吧老師
老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎?一二兩張是6月利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整后的數(shù)據(jù)和6月本年的凈利潤對得上對吧?然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行,月度不需要動,最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧?如果對的話9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤也根據(jù)9月中本年凈利潤數(shù)據(jù)調(diào)整對上就行是吧老師
老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎?一二兩張是6月利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整后的數(shù)據(jù)和6月本年的凈利潤對得上對吧?然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行,月度不需要動,最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧?如果對的話9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤也根據(jù)9月中本年凈利潤數(shù)據(jù)調(diào)整對上就行是吧老師
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齊紅老師 解答 2023-10-27 17:46

資產(chǎn)負債表和利潤表鉤稽關系不平

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您好 您說的本年利潤的期末數(shù) 不是季度發(fā)生額吧?
2023-10-27
之前具實填報表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會自動彌補,研發(fā)費用加計扣除是年度匯算清繳的時候操作的
2022-07-08
根據(jù)你之前填的表系統(tǒng)會自動彌補虧損,加計扣除是匯算清繳的時候做的
2022-07-11
取得本年累計數(shù)? 相同欄次去填寫,是小型微利30表等于實際利潤額*20%會自動緩繳了,
2020-10-15
你實際只要保證你四季度的所得稅計算出來的,不要小于你前面的交的,如一月你可能交了1萬,你4季度全年要 交1.2萬,你已經(jīng)交過一萬了,所以四季度最多補2000,匯算的時候一般不會再補也是零星的金額,退的可能性就不大了。
2021-05-26
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