您好 您說的本年利潤的期末數(shù) 不是季度發(fā)生額吧?
老師請問小規(guī)模納稅人第三季度利潤總額是1009.92,本年累計利潤總額是4821.97,第一季度和第二季度企業(yè)所得稅費用一共是170.31,第三季度企業(yè)所得稅費用是4821.97*5%—170.31=70.78是這樣的嗎
請問,第一季度利潤總額為負,第二季度利潤總額為正,第三季度利潤總額為負,但是本年累計利潤總額為正,現(xiàn)在要報第三季度企業(yè)所得稅,應該怎么報。 具體數(shù)據(jù)如圖
企業(yè)所得稅是填本年累計利潤總額么,但是如果第一第二季度利潤都是正數(shù),第三第四季度都是負數(shù),但是每個季度申報的本年累計利潤總額都是正數(shù),那不是每個季度都要交稅么,是不是重復交了
第一季度利潤總額20萬 第二季度本年累計金額―10萬 第三季度本年累計金額20萬 1.請問第1季度預交所得稅1萬 第2季度預交所得稅0 第三季度預繳所得稅0對不對?
老師好,有實操過高新技術企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
對期末,做盈利表但是涉及到所得稅
也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了?然后9月的本年利潤105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25=554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額?
請問有以前年度虧損需要彌補嗎 就是匯算清繳的時候 有沒有虧損額
沒有,我這個做了給銀行貸款看的
那是是需要計提企業(yè)所得稅二季度
也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了?然后9月的本年利潤105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25=554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額?
6月本年利潤是2217.05這個時候是需要所得稅計算?? 請問單位不符合小微企業(yè)標準嗎
是的我們4s店
那這樣計算正確的哈
好的,謝謝老師
利潤表的本月數(shù)跟本年累計 記得要合理 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師在幫我確認下第一張6月本年利潤所得稅計算結(jié)果,最后一張是9月利潤計算的所得稅結(jié)果減少6月已扣的對不對這個結(jié)果
第二張利潤表怎么本月數(shù)欄次沒有金額?
9月的這張當月所得稅填寫按哪個數(shù)了?那我第一張圖6月做了所得稅后面每個月本年利潤所得稅都要寫上?
6 9月份的本月數(shù) 本年累計都要有數(shù)據(jù) 6 本月數(shù) 本年累計都是2217.05*25% 9 本月數(shù)105365.16×0.25=26341.29減去2217.05扣的所得稅 本年累計105365.16×0.25=26341.29
明白了謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎?一二兩張是6月利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整后的數(shù)據(jù)和6月本年的凈利潤對得上對吧?然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行,月度不需要動,最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧?如果對的話9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤也根據(jù)9月中本年凈利潤數(shù)據(jù)調(diào)整對上就行是吧老師
資產(chǎn)負債表和利潤表鉤稽關系不平