你好,具體是什么資產(chǎn)補充一下?
房地產(chǎn)企業(yè)需要繳納那些稅費!總收入是3700萬,需要繳納多少稅款
轉(zhuǎn)讓土地需要繳納哪些稅?稅率是多少
老師好,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率是多少?
合伙企業(yè)需要繳納哪些稅,稅率是多少
企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包需要繳納哪些稅
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)
你需要說具體是什么?然后因為稅率不一樣,那固定資產(chǎn)可多了。
轉(zhuǎn)讓的背景是:一個餐廳不做了,我公司就把這個餐廳轉(zhuǎn)讓出去。包含廚房設(shè)備,餐具,家具,裝修裝飾。他們接過去做其他品牌,然后給我公司一筆錢
這個產(chǎn)權(quán)實際是你們自己的,不還是你們對外租來的?
產(chǎn)權(quán)是租的
那咱也就等于把這個再租出去就行了,也是這樣處理。
不是,租賃合同他們與產(chǎn)權(quán)人重新簽。
咱們要想另外再收這個和這個相關(guān)費用,也是按租賃來。
就相當于這個轉(zhuǎn)讓費也按租賃來就行。
因為咱們沒有其他分的,比如說咱要把資產(chǎn)分開,咱就按賣銷售商品來處理了。
設(shè)備這些是我們買的呀。只是場地是租的。我們原來裝修了
設(shè)備這些你要單獨寫的話,設(shè)備就是一般納稅人按13%。規(guī)模按1%。
我們帳面上是分了固定資產(chǎn)(設(shè)備),低耗品(餐具),長期待攤(裝修)
原來的裝修,所以我按不動產(chǎn)那個業(yè)務(wù)嗎?你就9%就行了。 讓你的費用,那咋能對外轉(zhuǎn),你說對不對?
或者就是把你銷售的設(shè)備加價,包括這些裝修費加在一起,但這樣稅率會多了。
轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)增值稅不是2%嗎?
原來沒有抵扣過的是按2%。比如以前的車輛不能抵扣,政策規(guī)定不能抵扣,然后你當時沒抵扣,現(xiàn)在出讓才是按2%。 你這個裝修費你也可以直接就按裝修費來收他錢也行。
裝修費也算固定資產(chǎn)嗎?
裝修不是固定資產(chǎn)。咱就相當于咱給他提供裝修了,收他費用就是這個意思,不就咱把咱前面的裝修費收回來了嗎?
然后你銷售那些固定資產(chǎn)啥,你可以單獨來分開開發(fā)票。
那裝修費按多少稅率交增值稅呢?
裝修費一般納稅人9%,小規(guī)模1%。