借主營(yíng)業(yè)務(wù)差旅費(fèi)924加2409,貸庫(kù)存現(xiàn)金
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬(wàn)元;提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元;提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,以境外邊境口岸價(jià)格條件成交,成交價(jià)格80萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)8000元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額6萬(wàn)元,增值稅額0.54萬(wàn)元。(4)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本0.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額)。增值稅稅率:運(yùn)輸服務(wù)9%,修理修配勞務(wù)13%,現(xiàn)代服務(wù)6%,生活服務(wù)6%,購(gòu)進(jìn)和銷售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當(dāng)月取得的相關(guān)憑
上月已預(yù)付貨款65000元向沈陽(yáng)市明清公司購(gòu)進(jìn)方鋼驗(yàn)收人庫(kù)并填制“收料單”,收到的增值稅專用發(fā)禁上注明:方鋼20噸、單價(jià)2500元、價(jià)款50000元,稅額6500元;對(duì)方代墊并轉(zhuǎn)來(lái)承運(yùn)單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,稅額270元,價(jià)稅合計(jì)59770元扣除原預(yù)付款后,余款5230元收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“信匯憑證(收賬通知)”.8,收到從江陰市光輝公司購(gòu)入生鐵的增值稅專用發(fā)票上注明:生鐵40噸、單價(jià)1800元,給數(shù)72000元、稅額9360元;經(jīng)審核無(wú)誤后簽發(fā)一張金額為81360元、期限為9個(gè)月的商業(yè)承兌匯票,材料尚在運(yùn)輸途中。9,上述生鐵的運(yùn)輸委托光輝市華茂物流公司運(yùn)輸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)5200元,稅額468元,價(jià)稅合計(jì)5668元開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付,生鐵驗(yàn)收入庫(kù)填制“收料單”計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本。這些怎么寫分錄呢
老師,我想問(wèn)您幾個(gè)問(wèn)題,就是,我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng),然后,就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi),對(duì)方是把錢打給了,把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開(kāi)了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)正常來(lái)說(shuō)我們是,就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生,就是我覺(jué)得我個(gè)人覺(jué)得是成本,所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊,住宿費(fèi)和餐費(fèi),或者這樣?我該怎么入賬?
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購(gòu)入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉(cāng)庫(kù)已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對(duì)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單準(zhǔn)確無(wú)誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價(jià)稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過(guò)銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取
老師,我運(yùn)輸公司司機(jī)3月20日預(yù)支生活費(fèi)3000元,當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)收款-3000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3000 現(xiàn)在要發(fā)工資了,從他工資中扣除3000元,剩余發(fā)給他,問(wèn)老師,扣除的怎么寫分錄?扣除款進(jìn)入庫(kù)存現(xiàn)金。
老師 ,作為內(nèi)部財(cái)務(wù)審核退稅單證資料 應(yīng)該審核哪些呢?
一個(gè)公司前面的賬沒(méi)做,可以直接報(bào)這個(gè)季度的嗎
老師您看一下這個(gè)我們這月用申報(bào)嗎
如何區(qū)分 審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)?能舉例嗎?
土地使用稅要不要除以4去季度申報(bào),還有印花稅
老師附加稅進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是老板想減資本就減資,想增資就增資?
物流公司賠償怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是非盈利組織,有行業(yè)內(nèi)公司有項(xiàng)目,需要我們派人幫忙,之后給我們項(xiàng)目一定比例做服務(wù)費(fèi),當(dāng)月干了一個(gè)月,結(jié)果這個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)意外,臨時(shí)暫停了,收入也沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)月的人員工資我不做成本,做期間費(fèi)用,等這個(gè)項(xiàng)目問(wèn)題解決了,后期事項(xiàng)完結(jié)了,有收入,我在把收入確認(rèn)的當(dāng)月的人工工資做成本可以嗎
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)失敗,相差數(shù)據(jù)差異太大,應(yīng)該怎么填報(bào)
這些都記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
二級(jí)明細(xì)寫住宿和誤餐費(fèi)
二級(jí)明細(xì)寫差旅費(fèi)
你要寫差旅費(fèi)就可以的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。