你好,看,應交稅費就可以了 按應交稅費借方發(fā)生額,如果是一般納稅人的增值稅看未交增值。
老師,你好!請問我想看看今年總共繳納多少增值稅,那銀行明細上是從1月開始還是2月開始查看呢?1月扣款是去年12月份的稅。
老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時候申報繳納稅款 我想問23年填應交增值稅填多少 看哪個科目
老師你好,我如果要更正今年所有的個稅申報,是要從1月直接開始更正申報嗎? 現(xiàn)在問題是我電腦在3月份壞過,自然人扣繳端現(xiàn)在看不到1-2月申報的報表?,F(xiàn)在如果要更正,那怎么操作
老師,你好!我們是施工單位,從1月開始到現(xiàn)在已經(jīng)繳納增值稅80萬了,但到10月底開票營業(yè)收入才1000多萬,原本稅負率控制在3個點左右,按照繳納稅的情況來看已經(jīng)超出3點多了,那今年多繳納的稅能否留著明年用呢?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務收入:56698.69,貸:應收賬款56698.69,這樣應收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
航空運輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價440.37,燃油附加費18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補助屬于應稅收入 :則應在取得當期 計入應納稅所得額 ,即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 :則 不計入應納稅所得額 ,在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思??
你這個是統(tǒng)計什么的,是根據(jù)所屬期統(tǒng)計還是根據(jù)交款時間。
我也不確定,建筑業(yè)不是有最低稅負率,我們會計說要控制在3個點,太低的話稅務會核查。我想看看今年根據(jù)營業(yè)收入已經(jīng)繳納多少增值稅了,還需要繳納多少
好,那就是看所屬期。
第一季度的就看所屬期一到三月份,如果你是一般納稅人,看的是二月份兒到四月份交的。
好的,那我明白了。1月份繳納的稅還是屬于去年納稅額度范圍咯
對的,是的,是怎么做的?