你好,題目第2個(gè)要求做什么這里

2021年12月,審計(jì)部門對某事業(yè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)下列情況:1.收到專屬科研經(jīng)費(fèi)100萬元,資金到賬后調(diào)劑20萬元用于彌補(bǔ)單位基本支出不足。2.私自將已完工的項(xiàng)目結(jié)余資金3萬元轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余,資金來源于財(cái)政撥款。請分析單位以上業(yè)務(wù)的做法是否符合事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定?如不符合應(yīng)該如何處理?財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金可以有幾種去向?
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請為該事業(yè)單位編制有關(guān)會計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請為該事業(yè)單位編制有關(guān)會計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請為該事業(yè)單位編制有關(guān)會計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。1.2020年12月1日,在零余額賬戶2020年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中預(yù)付進(jìn)口B設(shè)備及代理費(fèi)50000元,請編制必要的雙分錄。2.2021年1月1日,上述設(shè)備到貨入關(guān)手續(xù)完結(jié)后實(shí)際應(yīng)付設(shè)備及代理費(fèi)共計(jì)40000元,收回預(yù)付款10000元。設(shè)備無須安裝,已驗(yàn)收和辦理資產(chǎn)登記,請編制必要的雙分錄。3.2021年5月10日,從其他單位調(diào)入財(cái)政授權(quán)支付撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金60000元,請編制必要的雙分錄。4.2021年末,“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目下的年初余額調(diào)整借方余額2000元、歸集上繳借方余額200000元、本年收支結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額500000元、歸集調(diào)入貸方余額100000元,年末沖銷本科目明細(xì)科目,請編制相關(guān)會計(jì)分錄。5.2021年末,單位開展年終結(jié)賬清查,發(fā)現(xiàn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”科目中有100000元已達(dá)到財(cái)政規(guī)定的結(jié)余資金認(rèn)定條件,應(yīng)轉(zhuǎn)入結(jié)余資金管理,請編制相關(guān)會計(jì)分錄。
員工離職了,簽了一年的合同,第二個(gè)月他主動申請離職了,這樣公司要給補(bǔ)償嗎
開代理記賬公司需要具備什么條件
老師,請問研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的月底能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目呢,會計(jì)科目里有個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
個(gè)體戶如何開通稅務(wù)登記
咨詢下:沒有投資協(xié)議,被投資公司的公司章程,可以替代嗎,提交稅務(wù)版。
老師,做虧損分析,這種沖賬的金額,怎么弄啊
個(gè)體戶等于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎,合伙企業(yè)是什么性質(zhì)
我是股東占股90%,我是董事、法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,①算從業(yè)人員嗎?②需要繳納社保嗎?③已經(jīng)在其他公司繳納社保,本人的公司這邊怎樣處理比較合規(guī)?公司在吉林省。
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?


這些都是做分錄
1借在建工程 貸財(cái)政預(yù)算支出
2、借記“事業(yè)預(yù)算收入” “上級補(bǔ)助預(yù)算收入” “附屬單位上繳預(yù)算收入” “非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入” “債務(wù)預(yù)算收入” “其他預(yù)算收入”科目下各專項(xiàng)資金收入明細(xì)科目 ,貸記“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目
3借銀行存款300000 貸資金結(jié)存300000 借 財(cái)政撥款收入300000.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入300000
第1個(gè)分錄不對吧