你好,學(xué)員,可以補申報的,
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
請問老師工資個稅申報這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計提,8月發(fā)放,申報8月工資呢?還是說8月份計提,9月份發(fā)放,申報7月份工資?
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個稅申報我是按照6月份計提的工資報的可以嗎,6月份實際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報呢。
老師,請問7月份工資是在8月發(fā)放,現(xiàn)在申報期是9月,稅費所屬期是8月,工資是屬于7月的,然后員工7月沒有工資了,應(yīng)該做什么日期離職。前面申報期8月,稅費所屬期7月,已經(jīng)申報了6月的工資
老師,7月工資沒發(fā),員工離職了,8-9月工資也計算出來,現(xiàn)在要測個稅,7月的可以測出來,但8-9月合在一起申報,是要3個月一起申報在7月工資中測個稅,還是說8-9月的離職工資要在申報8月工資中再申報呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
在哪里補申報 怎么操作幫忙寫一下流程 我這個補申報可以嗎
本月申報的時候,收入是兩個月加和,即可的
老師,以前在電子稅務(wù)局已認(rèn)證的進(jìn)項稅的表格在哪里可以導(dǎo)出來
這個在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證的界面