商戶的不可以,個人的可以 國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證。
某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含稅運輸費0.45萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 如果你是企業(yè)財務人員,請問該企業(yè)當月將農(nóng)產(chǎn)品發(fā)給職工作福利是否需要納稅?該筆業(yè)務當月可以抵扣的進項稅是多少?
您好老師,我是一個商貿(mào)公司,從農(nóng)戶或個人手里購買雞蛋,青菜,米面油等,需要發(fā)票嗎?需要我公司代開收購發(fā)票嗎?白條入賬可以嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳時會不會剔除這部分成本?
(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,暫未收到貨款;(2)購進貨物支付價稅合計90萬元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運費價稅合計2萬元,取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;(3)月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn),上月購進且已計算抵扣進項稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元):(4)轉(zhuǎn)讓2015年購入的商鋪,取得價稅合計1000萬元,商鋪原購人價為500萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅辦法(5)期初留抵進項稅額5萬元。已知:該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(要求:寫出計算過程)1.業(yè)務(2)可抵扣進項稅額是多少萬元?2.業(yè)務(3)應轉(zhuǎn)出進項稅額多少萬元?3.業(yè)務(4)應繳納增值稅多少萬元?4.該企業(yè)3月應繳納增值稅多少萬元?
(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,暫未收到貨款;(2)購進貨物支付價稅合計90萬元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運費價稅合計2萬元,取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;(3)月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn),上月購進且已計算抵扣進項稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元):(4)轉(zhuǎn)讓2015年購入的商鋪,取得價稅合計1000萬元,商鋪原購人價為500萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅辦法(5)期初留抵進項稅額5萬元。已知:該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(要求:寫出計算過程)1.業(yè)務(2)可抵扣進項稅額是多少萬元?2.業(yè)務(3)應轉(zhuǎn)出進項稅額多少萬元?3.業(yè)務(4)應繳納增值稅多少萬元?4.該企業(yè)3月應繳納增值稅多少萬元?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算1月該企業(yè)應確認的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應繳納的增值稅稅額。別亂答啊老師,盡快
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?