您好,這個是可以的,可以這樣申報
我想問下異地預繳的增值稅我在這個月預繳了,但是報稅里的預繳申報表4數(shù)據(jù)并沒有更新過來,我可以手動填報增值稅預繳數(shù)嗎
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報期沒有時間去預繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預繳增值稅金額,等過后再去異地預繳增值稅可以嗎?
老師你好,請問一下異地預繳的稅款,在申報的時候繳納的稅款都要算進去嗎?還是只算增值稅的呢?
老師,您好,請問異地項目在項目地已經(jīng)預繳稅款,那么我現(xiàn)在申報增值稅的時候,對于這筆異地項目已經(jīng)預繳的稅款填報怎么填?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報“預繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導不肯申報,預繳增值稅和 預繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報的后果.......
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
然后下周一再繳稅,現(xiàn)在我這樣子申報了,稅控盤可以清卡嗎?還是等繳稅后才可以清卡呢
是可以的,這個是沒問題的