同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我公司十月份開了一張三個點(diǎn)的專用發(fā)票,同時開了一張紅沖八月份開的五個點(diǎn)的普票,請問下,在申報十月份的增值稅時,可以沖減當(dāng)月的增值稅嗎?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師:請問一下21年12月份開出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請問老師發(fā)票上要如何處理。我直接開了一張負(fù)8351過去可以么 同學(xué)你好這個先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師,請問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,我司收到一張銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票,金額是-822元,對應(yīng)正數(shù)的發(fā)票金額是12611.30元,想請問下紅沖發(fā)票不是要整張票紅沖的嗎?為什么可以部分紅沖-822元呢
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月