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沒有認證抵扣,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-10-19 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 15:14

您好,沒有認證抵扣,我們拿到進項發(fā)票入賬在哪個科目了呀,能說一下么,我們一起分析下

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快賬用戶2359 追問 2023-10-19 15:14

就,應(yīng)交稅費,進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:17

您好,好的 進項和銷項的相比,通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和??應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?應(yīng)交稅費——未交增值稅 “應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分) 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款

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您好,沒有認證抵扣,我們拿到進項發(fā)票入賬在哪個科目了呀,能說一下么,我們一起分析下
2023-10-19
您好 請問您增值稅入賬的時候分錄怎么寫的
2020-09-29
你好,本月有進項,沒有銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-07-04
你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉(zhuǎn)。
2023-02-17
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2022-07-05
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