您好, 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)收到退稅如何做分錄,退的是2019年企業(yè)所得稅
20年的企業(yè)所得稅退稅退回來(lái)如何做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳,收到退稅如何做分錄
收到2021年企業(yè)所得稅退稅如何做分錄?
你好,收到去年的企業(yè)所得稅退費(fèi),如何做分錄
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候我做了借銀行存款,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后現(xiàn)在要做借應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
[破涕為笑]我領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不是入營(yíng)業(yè)外收入 要我自己想
你是沖減了交的企業(yè)所得稅費(fèi)用,是吧,
可以沖前面計(jì)提的所得稅費(fèi)用