同學(xué)你好! 消費(fèi)稅只交一次稅, 已經(jīng)是使用過的小汽車了,說明以前交過了,因此,不用再交了
7.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定 一般納稅人發(fā)生的下列行為中 不得開具增值稅專用發(fā)票的有() A向消費(fèi)者個(gè)人銷售食品 B向一般納稅人銷售免稅商品 C向一般納稅人銷售機(jī)床 D向消費(fèi)者個(gè)人提供維修服務(wù) 老師 請(qǐng)問一下B選項(xiàng)為何不行 意思是開票方已經(jīng)享受免稅了 他連開銷項(xiàng)都不行 他自己開銷項(xiàng)票是要交稅 為何不行
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬超過45萬嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)將自產(chǎn)的一輛乘用車(氣缸容量2.0升)用于管理部門使用,同類汽車不含增值稅售價(jià)為300000元,該汽車成本150000元,消費(fèi)稅稅率為5%(2)1月用自產(chǎn)的乘用車20輛投資于某客運(yùn)公司,同類乘用車不含增值稅平均售價(jià)130000元,最高售價(jià)150000元,實(shí)際成本100000元,消費(fèi)稅稅率為5%(3)按200萬元的價(jià)格(不含增值稅)銷售“超豪華小汽車1輛給乙汽車門店,并開具了增值稅專用發(fā)票,甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的“超豪華小汽車”成本為120萬元,消費(fèi)稅率為25%,乙汽車門店為增值稅一般納稅人,本年1月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。乙汽車門店將購(gòu)入的“超豪華小汽車”對(duì)外零售,取得不含增值稅收入250萬元,以上款項(xiàng)均已收到(共47分)(1)計(jì)算甲汽車制造廠的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅(2)對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理(3)對(duì)乙汽車門店進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算和賬務(wù)處理。這是完整題目
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和扣扣額開在同一張發(fā)票上。(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。(3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。(4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000元。(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。(6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。(已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%)要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
16.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和折扣額開在同一張發(fā)票上。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。 (3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。 (4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000 元。 (5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。 (已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%) 要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題: (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個(gè)情況,電費(fèi)戶名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國(guó)家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,您好,請(qǐng)問下,財(cái)管考試會(huì)考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊(cè)資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請(qǐng)問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊(cè)資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測(cè)過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤(rùn)還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元,這個(gè)是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對(duì)嗎?