對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
老師,我們預(yù)收了7000塊錢,一開始走的預(yù)售賬款,然后確定收入,我想通過應(yīng)收帳款核算一下您看是不是這樣分錄。 借預(yù)售賬款7000。貸應(yīng)收帳款7000。 借應(yīng)收帳款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6930.67。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅69.31。這也可以嗎
老師,根據(jù)這三張圖片,我公司是海南虹元科技股份有限公司,因這三張圖是經(jīng)理發(fā)給我的,我的理解是公司收到這張承兌匯票,那我這樣做帳:借:應(yīng)收票據(jù) 236966.95 貸:應(yīng)收帳款-南京華設(shè)236966.95,這樣做,對(duì)嗎?
你好,老師!請(qǐng)問一下,前期未計(jì)提壞賬,本月實(shí)際發(fā)生了壞賬,我直接做的借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款 可是這樣做下來,財(cái)報(bào)上的應(yīng)收賬款金額與應(yīng)收賬款科目賬余額對(duì)不上
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時(shí)做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
老師:財(cái)務(wù)主管讓我統(tǒng)計(jì)一下應(yīng)收帳款的賬齡,是不是應(yīng)收帳款和預(yù)付賬款一起統(tǒng)計(jì)
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異