對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
老師,我們預(yù)收了7000塊錢,一開始走的預(yù)售賬款,然后確定收入,我想通過應(yīng)收帳款核算一下您看是不是這樣分錄。 借預(yù)售賬款7000。貸應(yīng)收帳款7000。 借應(yīng)收帳款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6930.67。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅69.31。這也可以嗎
老師,根據(jù)這三張圖片,我公司是海南虹元科技股份有限公司,因這三張圖是經(jīng)理發(fā)給我的,我的理解是公司收到這張承兌匯票,那我這樣做帳:借:應(yīng)收票據(jù) 236966.95 貸:應(yīng)收帳款-南京華設(shè)236966.95,這樣做,對(duì)嗎?
你好,老師!請(qǐng)問一下,前期未計(jì)提壞賬,本月實(shí)際發(fā)生了壞賬,我直接做的借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款 可是這樣做下來,財(cái)報(bào)上的應(yīng)收賬款金額與應(yīng)收賬款科目賬余額對(duì)不上
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時(shí)做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
老師:財(cái)務(wù)主管讓我統(tǒng)計(jì)一下應(yīng)收帳款的賬齡,是不是應(yīng)收帳款和預(yù)付賬款一起統(tǒng)計(jì)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?