1.必須按照實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬。無(wú)論是否取得發(fā)票,會(huì)計(jì)處理必須按照實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬,不能因此而不進(jìn)行賬務(wù)處理或使用其他發(fā)票沖抵該項(xiàng)費(fèi)用。 2.應(yīng)將該支出作為預(yù)付賬款進(jìn)行處理。由于未取得發(fā)票的成本費(fèi)用支出將會(huì)影響企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,企業(yè)需要多交企業(yè)所得稅,這對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)會(huì)帶來(lái)一定的負(fù)面影響。因此,將該支出歸為預(yù)付款并不妥當(dāng)。 3.詢問對(duì)方是否能夠到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票。這樣在賬務(wù)處理上更加方便,并且可以在稅前進(jìn)行扣除,減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。 4.如果對(duì)方不愿意去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,企業(yè)也可以自行前往稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票,并且代繳各項(xiàng)稅費(fèi),將代繳稅費(fèi)從中扣除。
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這樣分錄