價(jià)稅合計(jì)做賬就可以了 從錯(cuò)誤的改成正確的沒風(fēng)險(xiǎn)
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問題,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局第一季度和第二季度資產(chǎn)負(fù)債表把期末數(shù)和年初數(shù)我全部填反了,這個(gè)怎么辦?在電子稅務(wù)局可以更正?更正報(bào)表會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的,銷售退回的意思,麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,怎么做會(huì)計(jì)分錄才不會(huì)影響賬里的專票營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時(shí),報(bào)表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老金是不是每個(gè)月都要在個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理填報(bào)信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫利潤(rùn)表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開票,沒有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請(qǐng)為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎