你好,也就是之前做了無(wú)票收入是嗎?
老師,好。小規(guī)模納稅人,我們第二季度,有收入。沒(méi)開票,第二季度的申報(bào)表應(yīng)該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
你好我是一家小規(guī)模,第一個(gè)季度超30萬(wàn)已經(jīng)全額交稅,第二,三季度未超額,有專票也交了專票的稅,第四季度超額45萬(wàn)了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補(bǔ)交么
老師,二 三季的房租費(fèi)發(fā)票開在一起了,但是第二季度的房租我在第二季度已經(jīng)去了管理費(fèi)用了,當(dāng)時(shí)第二季沒(méi)收到發(fā)票,附件只有一個(gè)合同,現(xiàn)在收到了發(fā)票,是兩個(gè)季度一起的,這個(gè)發(fā)票是附到二季度還是三季度憑證后邊
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第一季度開普票交了稅,第二季度沖紅了三張,重新開了兩張,這樣的話就第二季度稅是負(fù)數(shù)的,可是第二季度開的都是普票!不需要交稅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開了69萬(wàn)元的專票,69萬(wàn)元包括開給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個(gè)季度都已經(jīng)分別更正申報(bào)了稅款,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是要把簽名三個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)的合計(jì)29萬(wàn)元扣除出來(lái)
應(yīng)付款可以沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,就是相當(dāng)于對(duì)方把我們的貨弄損失了
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自動(dòng)帶出的,需要改吧,
你好老師,可以直接做這個(gè)分錄嗎?借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款
企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋("跟票管"中提交發(fā)票匯總確認(rèn)時(shí)總是通不過(guò)(提示補(bǔ)繳稅款不應(yīng)大于(納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*0.25),需要調(diào)整金額是316,補(bǔ)繳稅款為0,但是提交總不對(duì),是什么原因有老師知道嗎
咨詢下我現(xiàn)在做的五月份的賬,發(fā)票六月份開過(guò)來(lái)了,我現(xiàn)在知道發(fā)票金額,是按照發(fā)票來(lái)做還是做暫估
老師,我們這是工業(yè)企業(yè) 正在蓋廠房,然后買了個(gè)這些,這都計(jì)入什么科目?
老師,現(xiàn)在能計(jì)提半年度年終獎(jiǎng)嗎?
老師,這個(gè)麻煩看下怎么做,看我做的對(duì)不對(duì)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝,現(xiàn)金流量表是如何根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表制作出來(lái),有什么對(duì)應(yīng)關(guān)系
買賣合同申報(bào)印花稅按多少比率交印花稅
之前是沒(méi)有超30萬(wàn),比如系統(tǒng)開票金額是15萬(wàn)季,我實(shí)際的銷售是25萬(wàn)這樣子.是我在10-12欄填25萬(wàn)這樣
那你按照正數(shù)銷售額減去之前的無(wú)票收入負(fù)數(shù)填寫。
現(xiàn)在過(guò)不去,他提示銷售額不能小于開具發(fā)票金額
你好 去稅務(wù)局申報(bào)的。