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不是高新企業(yè), 享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除,是直接在所得稅申報上按100%加計扣除, 還是去哪里備案,怎么備案

2023-10-17 14:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 14:48

不是高新企業(yè),享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策,需要按以下步驟操作: 1.企業(yè)需要準(zhǔn)備好加計扣除的相關(guān)材料,包括研發(fā)項目的立項、研發(fā)費(fèi)用預(yù)算、研發(fā)人員名單、研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)等。 2.在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前,企業(yè)需要將加計扣除的相關(guān)材料報送給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。具體可以咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)稅務(wù)網(wǎng)站。 3.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)收到企業(yè)提交的加計扣除材料后,會進(jìn)行審核并給予是否同意備案的回復(fù)。如果同意備案,企業(yè)可以在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時按照稅法規(guī)定享受加計扣除的優(yōu)惠政策。

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快賬用戶1843 追問 2023-10-17 14:52

2022年放棄享受, 2023年還可以繼續(xù)享受或者企業(yè)成了高新企業(yè)了,可以繼續(xù)享受嘛?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 14:55

2022年放棄享受高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策,2023年還可以繼續(xù)享受或者企業(yè)成為高新企業(yè)后可以繼續(xù)享受。 根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火[2016]32號)規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件對研發(fā)費(fèi)用比例的要求是:企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算,下同)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例,而不是單獨(dú)指其中的某一年。企業(yè)所得稅匯算清繳《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107041)申報表,需要填寫的相關(guān)數(shù)據(jù)包括研發(fā)費(fèi)用在內(nèi)都是需要填寫連續(xù)三年的數(shù)據(jù)。因此,如果只是今年的研發(fā)費(fèi)用未達(dá)到規(guī)定的最低比例,不會影響高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策的享受,是可以繼續(xù)享受優(yōu)惠政策的。如果連續(xù)三年匯總計算后研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo)而被取消高新技術(shù)企業(yè)資格的,則需要從取消的年度開始補(bǔ)繳企業(yè)所得稅以及相應(yīng)的滯納金。

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不是高新企業(yè),享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策,需要按以下步驟操作: 1.企業(yè)需要準(zhǔn)備好加計扣除的相關(guān)材料,包括研發(fā)項目的立項、研發(fā)費(fèi)用預(yù)算、研發(fā)人員名單、研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)等。 2.在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前,企業(yè)需要將加計扣除的相關(guān)材料報送給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。具體可以咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)稅務(wù)網(wǎng)站。 3.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)收到企業(yè)提交的加計扣除材料后,會進(jìn)行審核并給予是否同意備案的回復(fù)。如果同意備案,企業(yè)可以在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時按照稅法規(guī)定享受加計扣除的優(yōu)惠政策。
2023-10-17
你好,一般是單位在當(dāng)?shù)乜萍季至㈨?/div>
2022-06-22
同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用加計扣除是企業(yè)所得稅的一種稅基式優(yōu)惠方式,是指按照稅法規(guī)定在實際發(fā)生支出數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額
2022-07-04
你好就是研發(fā)項目立項計劃書
2021-01-01
同學(xué),你好 高新技術(shù)企業(yè)的減稅政策,指的是企業(yè)所得稅率從25%,優(yōu)惠為15%?也就是在計算繳納的企業(yè)所得稅的時候,用企業(yè)的利潤總額*15%
2023-02-28
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