您好!是的,這個個稅要計(jì)入成本費(fèi)用

老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負(fù)責(zé)制作音頻,每小時等于一個件,按照件數(shù)每月結(jié)算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計(jì)件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工資,還是勞務(wù)費(fèi)呢?如果是勞務(wù)費(fèi),具體應(yīng)該怎么操作適合,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項(xiàng)打給公司,公司還給員工。但是實(shí)際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔(dān)所有醫(yī)療費(fèi)用,就是企業(yè)直接給員工報(bào)銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費(fèi),既然這樣,我有個疑問,要不要交個稅呢?
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項(xiàng)打給公司,公司還給員工。但是實(shí)際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔(dān)所有醫(yī)療費(fèi)用,就是企業(yè)直接給員工報(bào)銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費(fèi),既然這樣,我有個疑問,要不要交個稅呢?
假設(shè)員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設(shè)說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應(yīng)付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?假設(shè)現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計(jì)是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
假設(shè)員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設(shè)說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應(yīng)付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?假設(shè)現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計(jì)是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個個人獨(dú)資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


我覺得也是成本費(fèi)用,但是有人說營業(yè)外支出,
您好!這個要看你們具體是哪一種處理方法,如果你們是通過你們公司承擔(dān)稅金,把它轉(zhuǎn)化為稅后工資,那么你們倒推出一個稅前工資,把這個稅前工資計(jì)入成本費(fèi)用,但是如果不是這個情況那就直接記入營業(yè)外支出