你好,那你申報工資個稅的時候是怎么申報的?
老師,對方有個項目掛靠我們,對方要提供勞務(wù)票,我們要把分包款轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司嗎。對方說可以不轉(zhuǎn)賬開勞務(wù)票,這樣對我們有風險嗎q
老師,我們勞務(wù)公司開出勞務(wù)票給對方公司,可是對方公司說我們沒有農(nóng)民工專戶把錢直接轉(zhuǎn)給農(nóng)民工了,這樣可以嗎?公司的賬如何處理,會有什么損失呢?
我們給一個公司開勞務(wù)票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們再發(fā)工資出去。這樣開票時的應(yīng)收賬款就平了?,F(xiàn)在對方不給我們公戶打款,他們直接發(fā)給農(nóng)民工,這樣可以嗎?那應(yīng)收賬款怎么平?
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
老師 我們勞務(wù)公司,幫他人過賬還幫他代開了發(fā)票給付款方,現(xiàn)在由于這筆業(yè)務(wù),賬面上有收入 現(xiàn)在我們可以要求對方提供勞務(wù)工資表給我們來增加成本費用嗎
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元?。∫驗槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
工資表是根據(jù)開票金額做的,我安工資表實際支出去的金額報的
這樣就是我勞務(wù)公司給他們公司開多少勞務(wù)費,他們就做多少工資,這樣我們開出去的票我就是主營業(yè)務(wù)收入,都全部支出去發(fā)工資了,沒有利潤,這樣操作是不是不合適
你好,這種有風險,你不可能單位沒有盈利吧。
我也是這樣認為呢,那該如何操作呢
你好,實際你們的工資是多少?肯定有盈利吧,是不是個人又把錢還給你們了?
是不起應(yīng)該留一部分不發(fā)放工資,作為公司的利潤
老板好像開一個點的專票,私下手三個點的稅
最起碼有利潤,你不可能賠錢干吧。
這兩點也做工資里發(fā)放出去了,是不是應(yīng)該把這兩個點留出來,不發(fā)放工資,上個月開了570000萬一毛錢盈利都沒有
那這個月我就不按工資表發(fā)放,少計提點,留點利潤這樣做可以嗎
你好是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。