i您好, 十月份在做賬就行的
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應付股利 4、代扣代繳個稅及分配 借:應付股利 貸:銀行存款 應交稅費-個稅
老師,我們是一家律所,普通合伙企業(yè),不分配利潤,1、12月份要將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配嗎?2、如果轉(zhuǎn)的話,是當月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,然后做一筆分錄借:本年利潤,貸:利潤分配嗎?這個本年利潤是全年的利潤,不是當月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,是通過當月的利潤表得出嗎?
老師,你好!合伙企業(yè)有利潤,2季度已經(jīng)按合伙人分得的利潤預繳了個人所得稅,比如說利潤有190萬,是不是要按比例先分給合伙人,需要做分錄嗎?借:利潤分配—未分配利潤 貸:應付股利 (需要全部分掉嗎),實際上7月份我們只打了部分款給合伙人(打了稅費那部分)
老師,你好!我們是合伙企業(yè),1-3季度有分紅,按實際預繳了經(jīng)營所得個稅,但沒有計提分紅的分錄,現(xiàn)在要補提分紅的分錄,是12月份補還是反結(jié)賬到9月份去補,利潤分配的分錄
我們給股東合伙企業(yè)轉(zhuǎn)分紅款,怎么做賬?是借未分配利潤 貸應付股利 借應付股利 貸銀行存款么?合伙企業(yè)收到分紅款,給合伙人轉(zhuǎn)賬,扣個稅,這個怎么做分錄??
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務異常嗎
老師,這個人在公司是股東,這個公司申報稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊一個公司影響新注冊的不?
我有一個公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
好的,謝謝老師
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