這個(gè)不一定要求嚴(yán)格的,他會(huì)提醒你的
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
A市稅務(wù)稽查局對(duì)某裝潢設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個(gè)項(xiàng)目,合同金額290萬(wàn)元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來(lái)雙方對(duì)設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行了重大修改,實(shí)際工程決算金額只有 245萬(wàn)元。在3月份又簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的合同,在申報(bào)印花稅時(shí),以上一個(gè)項(xiàng)目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)處理是否正確?應(yīng)如何處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處罰?
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
老師,我單位購(gòu)銷合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬(wàn)分之三計(jì)算的,我們新來(lái)的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)非說(shuō)進(jìn)項(xiàng)票本月沒(méi)簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬(wàn)左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬(wàn)八千多, 我們沒(méi)法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬(wàn)開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬(wàn)計(jì)算就跟合同金額度對(duì)應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
老師我想問(wèn)下 我們公司購(gòu)買電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購(gòu)置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問(wèn)題,年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤(rùn)有7萬(wàn),要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時(shí)不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來(lái)賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃?lái)賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來(lái)的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購(gòu)福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請(qǐng)書嗎?如果立項(xiàng)申請(qǐng)書最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問(wèn)一下,上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時(shí)工沒(méi)有簽合同那種工人,要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
是不是只要是合同,銷售的,采購(gòu)的,都要交印花稅?哪怕在個(gè)體戶購(gòu)買的材料
我們這邊不管有沒(méi)有合同,都需要繳納。
從個(gè)體戶個(gè)人購(gòu)入還有銷售給個(gè)人,個(gè)體戶的這些不用。
網(wǎng)上采購(gòu)的材料呢?要不要交
你好,需要的需要正常繳納。